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- 2017-08-08 发布于湖南
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订单与合同评审控制程序.
订单与合同评审控制程序
依 据: ISO/TS16949:2009标准
编 号: Q/JDP-006
版本号: B0
编 制:
审 核:
批 准:
状 态:
分发号:
发放范围:
部门 职务 部门 职务
发布:2012-11-7 实施:2013-1-1
1.目的:
明确顾客的需求、确保承诺顾客的要求得以满足。促进销售管理的标准化。
2.范围:
适用于销售本部处理顾客订单。
3.定义:
信用额度:给予客户延期付款金额的一个额度或货款结算期限的额度。
批单:客户需特殊价格支持的订单。
4.职责:
4.1销售人员负责对顾客的需求与期望,并予以详尽的顾客所需信息的提供,促成销售的最终产生。由销售部门的相关人员负责组织各相关部门负责人对顾客订单评审(包括订单收取、修改、取消)的会议,协调产品与顾客的联系和沟通。
4.2销售部经理人负责订单合同处理、负责并监督客户订单(包括订货单、汇款单)的组织。销售后勤人员监督客户是否超
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