南京全信传输科技股份有限公司定期现场检查报告.PDF

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南京全信传输科技股份有限公司 定期现场检查报告 保荐机构名称:国金证券股份有限公司 被保荐公司简称:全信股份 保荐代表人姓名:周海兵 联系电话:137-8899-5680 保荐代表人姓名:罗洪峰 联系电话:133-0138-3025 现场检查人员姓名:周海兵 现场检查对应期间:□上半年 √下半年 现场检查时间:2017 年3 月16 日 一、现场检查事项 现场检查意见 (一)公司治理 是 否 不适用 现场检查手段(包括但不限于本指引第33 条所列): 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议 √ 内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、 √ 规范性文件和本所相关业务规则履行职责 6.公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序和信 √ 息披露义务 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履行了 √ 相应程序和信息披露义务 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √ 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √ (二)内部控制 现场检查手段(包括但不限于本指引第33 条所列): 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 √ 门 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内 √ 部审计部门 3. 内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 √ 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审 √ 计部门提交的工作计划和报告等 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 √ 工作进度、质量及发现的重大问题等 6. 内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的 √ 问题等 7. 内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 √ 情况进行一次审计 8. 内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审

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