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西南药业股份有限公司2014年度内部控制评价报告
西南药业股份有限公司
2014 年度内部控制评价报告
西南药业股份有限公司全体股东:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求 (以
下简称“企业内部控制规范体系”),结合西南药业股份有限公司(以
下简称:“公司”或“本公司”)内部控制制度和评价办法,在内部
控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2014年12月31日(内
部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部
控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的
责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组
织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、
高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、
财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展
战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能对实现上述目标提供
合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或
对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来
内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评
价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公
司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评
1
价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未
发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
内部控制评价的范围涵盖了公司及子公司的主要业务和事项,内
部控制贯穿公司生产经营决策、执行和监督的全过程,覆盖公司的各
种业务和事项。纳入评价的范围涵盖了本公司及下属控股子公司。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人
力资源管理、企业文化、采购业务、销售业务、生产管理、安全健康
环保、税收管理、内部审计、研究与开发、预算管理、项目管理、信
息系统管理、质量管理。重点关注的高风险领域主要包括:发展战略、
财务管理、资产管理、资金活动、质量管理、关联交易、担保业务。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公
司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、《上海证券交易所上市公司内
部控制指引》、《企业会计准则》等相关法律法规及公司内部相关规章
制度,组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和
一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承
受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确
定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控
制缺陷认定标准如下:
1、公司财务报告内部控制缺陷认定标准
公司采用定性和定量相结合的方法将财务报告内部控制缺陷划
分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
(1)定性标准
出现如下一个或多个事件的为重大缺陷:
2
①公司董事、监事和高级管理人员的重大舞弊行为,内部控制系
统未能发现或进行事前的约束控制;
②控制环境无效;
③当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发
现该错报;
④审计委员会和内部审计机构对对内部控制的监督无效;
⑤已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以
整改的。
出现如下一个或多个
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