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医疗器械序文件
ZD-QP-4.2.3-01
文件控制程序
1 目的对与质量管理体系有关的文件和资料进行控制,确保公司各相关部门使用的
文件为有效版本。
2 范围适用于本公司质量管理体系文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、
标识、作废等全过程的控制,包括外来文件。
3 职责
3.1总经理办公室负责组织各类文件的发放、修订及归档管理,组织编制质量手
册及各类文件,并负责组织对现有体系文件的定期评审。
3.2 各部门负责本部门相关文件的编制、归档等并正确使用文件。
4 程序要求
4.1 文件控制范围
4.1.1公司质量管理体系控制的文件范围包括:
a)公司的质量方针和质量目标;
b)质量手册;
c)标准所要求的程序文件;
d)为确保过程有效策划、运行和控制所要求的文件,即技术文件、管理
文件和外来文件;
e)质量管理体系所要求的记录;
f)国家或地区颁发的有关医疗器械的法律法规;
4.1.2根据文件的内在联系可将它们分为三个层次的文件:质量手册(含质量方
针、目标)为第一层次文件;程序文件为第二层次的文件;操作规程、作业指导
书、检验规范、记录、外来文件等为第三层次文件。
4.1.3本公司的文件可采用任何的媒体和类型的形式,如纸张、光盘、磁盘、照
片样件、磁带等,多媒体文件的控制按照《多媒体和电子文件管理规定》执行。
4.1.4 记录是一种特殊类型的文件,本公司的记录应按QP4.2.4《记录控制程
序》中的相关规定进行控制。
4.2文件的编写、审核、批准各类文件应按规定编制、审核或进行评审,发布前必须经授权人批准。
4.2.1质量手册由总经理办公室负责组织编写,管理者代表审核,总经理批准后
发布。质量手册中的程序文件、管理规定由相关部门负责人审核,管理者代表批
准。
4.2.2 公司各类管理文件(操作规程、作业指导书、检验规范等)由相关部门负
责人审核,管理者代表批准后实施。
4.3 文件的发放、修订和管理
4.3.1 文件的发放
a)公司质量管理体系文件为受控文件,受控清单由总经理办公室提出,文
件发放前应由管理者代表批准,以确保文件是充分与适宜的;
b)必须保证各部门都能得到相应有效的文件,发放的文件应填写《文件收
发登记表》,并在该文件封面加盖“受控”印章和注明分发号。
4.3.2 文件的修订
a)当文件需要修订时,由提出部门说明原因,原编制部门根据评审结论对文件及时更改确认,更改后的文件需经管理者代表再次批准后,由总经理办公室下达《文件更改申请(通知)单》,通知文件发放部门,若指定其它部门审批时,应获得审批所需依据的有关背景资料; b)所有被修订的原文件必须由总经理办公室统一收回,以确保有效文件的唯一性,对需要销毁的作废文件,由总经理办公室填写《文件销毁申请》,经批准后在适当的时候可统一销毁; c)质量手册每经修改换页后,修改状态都应随之改变,如修改状态1 等,经多次修改后或文件需要大幅度更改时,应进行文件换版,版序以英文字母表示,如版号A 、版号B 等,公司的受控文件清单应随文件的修订而及时修订,便于文件使用者随时识别文件的现行修改状态。
4.3.3 文件的管理a)各类文件应制定特有的名称及文件编号,质量管理体系文件经审核批准
后,原版文件交总经理办公室存档,并填写《文件归档登记表》;b)外来文件由总经理办公室审核,识别其适用性,确保有效后,盖“有效”
章转发使用部门;
c)外购设备及计量器具等的技术资料原件由总经理办公室负责保存;d)需借阅复制文件的人员应填写《文件借阅复制记录》,履行手续后方可借
阅或复制,借出的文件任何人不得乱涂划改,确保文件清晰,易于识别和检索; e)在每次内部审核前,总经理办公室应全面检查各类文件的有效性,并对现有质量管理体系文件进行评审,必要时予以修改; f)各部门受控文件由本部门资料员保管,并填写本部门的受控文件清单; g)因特殊原因需要保留的任何己作废的文件必须加盖“保留”印章加以标识;
h)总经理办公室至少保存一套作废的受控文件并加盖“作废”印章存查,以保证产品在寿命周期内易于追溯到此产品的生产规范,按照不少于产品寿命期和法律法规要求的保存期限要求,根据本公司产品的特点和要求,其保存期限为长期保存;
4.3.4 文件编号a)质量手册编号(手册中各章,以章号区分)
ZD -QM -2010
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公司名字; 质量手册缩写; 年号
b)质量手册中程序文件编号
ZD -QP -4.2.3 -01
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