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关于大团镇2016年财政决算情况的报告
关于大团镇2016年财政决算情况的报告
一、2016年财政决算情况
(一)2016年财政收入
2016年税收收入预算安排36000万元,实际完成45106元,比上年35942万元增加9164万元,增长25.5%。地方财政收入预算安排11500万元,实际完成13928万元,比上年11180万元增加2820万元,增长24.58%。
镇级财政收入年初预算安排23200万元,由于去年税收收入增加,区财政局增加财政收入1144万元,经镇第三届人大主席团审议通过,2016年镇级预算财政收入调整到24344万元,实际完成24344万元,比上年实际收入22895.1万元增加1448.9万元,增长6.32%。
镇级财政收入决算具体执行如下:
1、区财政预算内拨款(财政包干)收入24159.1万元,其中:上年财力清算收入3098.77万元,本年度财力预返 11324.33万元,一般转移支付5751万元,市区“乡财县管”考核激励资金1200万元,财力薄弱镇补助2785万元。
2、镇自筹资金收入184.9万元
(二)2016年财政支出
2016年财政支出年初预算安排23200万元,经镇第三届人大主席团审议通过,2016年财政预算支出调整到24344万元,实际支出24330.22万元,比上年22895.1万元增加1435.12万元,同比增长6.26%。
镇级财政支出决算具体执行如下:
1、一般公共服务支出4929.53万元。主要是机关人员工资及社会保险福利费、办公费、水电费、邮电费、房屋租赁费及维修费、差旅费及考察费、会议费、招待费、培训费、修添费、书报费、统计工作经费、财政事务、人大事务经费、人力资源事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、宗教事务、民主党派及工商联事务、共产党事务、群众团体事务等支出。
2、国防支出27.07万元。主要是民兵训练、征兵工作经费、国防教育经费等支出。
3、公共安全支出221.18万元。主要是派出所经费、司法调解、禁毒专项经费、维护社会稳定等项目经费支出。
4、教育经费支出14.23万元。主要是 “六一”儿童节活动经费、青保、幼托、老年教育、社区教育费、“优教工程”奖励费等支出。
5、科学技术支出6.13万元。主要是科协经费支出。
6、文化体育与传媒支出477.58万元。主要是文化服务中心经费、图书馆、电影放映、群众文化体育活动经费、《金大团》报刊费等支出。
7、社会保障和就业支出 7537.26万元。主要是民政抚恤、优抚、义务兵优待金、退役士兵安置、老龄、残联、贫困户危房改造、农村最低生活保障、新型农村社会养老保险专项资金、促进就业专项、社区事务受理服务中心、政府离退休经费、万千百人就业项目资金、居委会自治经费、敬老院补贴经费、安置帮教及社区矫正工作等支出。
8、医疗卫生经费支出690.59万元。主要是社区卫生服务中心补助经费、各村居独生费、乡村医生工资及社会保险补贴、精神病人防治经费、献血补贴、食品和药品监督管理事务等支出。
9、节能环保支出381.84万元。主要是农村生活垃圾处理、金团公园绿化养护经费。
10、城乡社区事务支出2987.19万元。主要是路、桥、市政、绿化等小型工程、农民建房耕地开垦费、农桥改造、经济薄弱村内道路改造、永晖花苑、永晖公寓、三墩花苑综合整治、团房物业镇级贴补费、道路桥梁维修养护、城管执法经费、各居委会、市容环境卫生事务所经费、生活服务中心、城镇管理中心、综合司法中心等经费及工程款、环卫设施、设备更新维修、道路保洁用具经费、开发公司、动迁办工作等支出。
11、农林水事务支出2992.74万元。主要是新农村建设长效管理和畜禽养殖业产业结构调整工作、农机合作社建设、粮食烘干建设、果林基地基础设施建设、病死畜禽无害处理、各村土地补偿费、农业保险补贴、中小河道、黑臭河道整治经费、防汛防台及水利排灌设施改造、农业新技术及新品种推广补贴、秋粮收购补贴、美丽乡村建设、家庭农场等支出。
12、资源勘探电力信息等事务支出3768.87万元。主要是扶持企业发展资金、安全生产事务经费等支出。
13、住房保障支出296.01万元。主要是农村危房改造、房办、拆违办、规土执法队经费等支出。
(三)2016年财政收支平衡情况
2016年镇级财政收入24344万元,镇级财政支出24330.22万元.收支相抵结余13.78万元,财政收支保持平衡。
(四)2016年财政决算工作措施
一是完善协作机制。明确各预算部门职责、分工协作的决算工作机制,明确责任到人,层层推进,做好决算报表的组织、决算报表布置、汇总及上报工作。二是严格审核程序。根据新的事业单位会计制度等有关规定修订决算编报内容,细化审核环节和审核内容,明确审核重点、环节、时间节点,确保决算数据的权威性和严肃性。?
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