中颖电子股份有限公司内部审计管理制度 - sinowealth.pdf

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中颖电子股份有限公司内部审计管理制度中颖电子股份有限公司内部审计管理制度第一章总则第一条为了规范内部审计工作明确内部审计机构和人员的职责发挥内部审计在强化内部控制改善经营管理提高经济效益中的作用进一步促进公司的自我完善和发展实现内部审计工作的制度化和规范化根据中华人民共和国审计法上市公司治理准则公司章程及其他相关法律法规结合公司实际特制定本制度第二条本制度所称之内部审计指对有关事项开展的全面的内部审计即对公司各子公司分公司公司各职能部门设立的其他机构等组织机构所进行的一种独立客观的监督和评价活动

中颖电子股份有限公司 内部审计管理制度 中颖电子股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作,明确内部审计机构和人员的职责,发挥内部审 计在强化内部控制、改善

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