启明信息技术股份有限公司财务报告内部控制制度.pdf

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启明信息技术股份有限公司财务报告内部控制制度第一章总则第一条为规范启明信息技术股份有限公司以下简称公司财务报告的编制提供工作确保公司财务报告信息真实准确完整及时没有遗漏没有虚假陈述满足报告使用者的需要根据国家有关法律行政法规部门规章规范性文件的要求制定本制度第二条财务报告是指公司对外提供的反映公司某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果现金流量的文件本制度所称财务报告包括年度财务报告和中期财务报告第三条公司应当按照有关法律行政法规和国家统一的会计制度的规定按时编制和提供财务报告第四条公司编制和

启明信息技术股份有限公司 财务报告内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”) 财务报告的编制、提供工作,确保公司财务报告信息真实、准确、完 整、及时,没有遗漏,没有虚假陈述,满足报告使用者的需要,根据 国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,制定本制 度。 第二条 财务报告,是指公司对外提供的反映公司某一特定日期 财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量的文件。 本制度所称

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