算单位、镇(街道)约110人参加会议。.PDFVIP

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算单位、镇(街道)约110人参加会议。

8 月22 日,我局组织召开2017 年度预算调整和 2018 年度部门预算编制工作会议,全区各预 算单位、镇(街道)约 110 人参加会议。 会议指出,面对近年来复杂的社会经济环境和收支矛盾突出的财政常态,结合当前财政运行 中存在的问题,2018 年度部门预算编制要按照“划清边界、厘清事权、统筹财力,确保平衡”的 理财思路,进一步深化预算管理制度改革,完善综合预算和零基预算编制方法,加快建立全面规 范、公开透明的预算管理制度。 会议要求,要进一步细化零基预算,逐步厘清基本支出(公用经费)、项目支出的范围边界; 要进一步厘清事权,加大财政专项资金清理整合力度;要统筹综合预算,继续完善政府预算体系, 完善全口径预算管理;要按照量入为出、量力而行,保证重点、严控一般原则,综合平衡安排; 要规范项目编报,全面启动以支出经济分类科目编制部门和政府预算;要加大预算公开透明力度, 强化公开责任,完善公开范围,细化公开内容,统一公开平台,健全公开机制。 会议强调,加强部门预算管理,必须要提高预算编报准确率、预算细化到位率和支出进度执 行率,建立健全“三率”管理与年度预算挂钩机制、存量资金动态管理机制和定期清理机制。推 进财政预算规划管理,合理安排预算项目年度资金需求,尤其是要合理安排年度 11-12 月支出需 求,强化跨年项目按计划和工作进度分年滚动编制预算,提高预算执行率。严控预算追加,强化 预算执行刚性,增强预算的严肃性。截止年度 8 月底,项目支出预算执行总体进度低于 50%的行 政事业单位,预算调整时原则上不得增加项目支出预算。推进预算绩效管理,加快预算支出进度, 对连续两年未用完的结转资金,一律收回统筹使用,提高财政资金使用效益。 会议还对预算绩效、政府采购、非税征收以及 POS 机应用等工作进行了详细说明。最后软件 公司工作人员对2017 年度预算调整和 2018 年度部门预算编制软件操作进行了现场演示。

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