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风险点
防控措施
核查
强化事后监管,发现并及时纠正审批过程中存在的问题。
严格执行《联席会议制度》。
严格执行责任追究制度。
责任人:分管领导
1.擅自改变审查结论。
2.违反程序、违规越权审核审批。
3.对符合条件的不批准。
风险等级:高
防控措施
风险点
违法设置前置条件、设置许可项目。
2.对申报材料的审核把关不严,对重大质疑点,疏忽或故意隐瞒。
3.无原因超时办理。
4.接受请托、礼品、礼金和宴请。
风险等级:高
1.量化审查标准,执行回避制度。
2.实行审批留痕制度。
3.定期抽查、集体评议。
4.加强纪检监察。
5.设立举报电话、举报箱和信访受理。
责任人:监管二科
受理
风险点
防控措施
故意刁难申请人。
不按规定程序受理。
无原因超时办理。
不能一次告知所需材料。
不严格审查或故意让虚假资料通过。
风险等级:中
1.建立受理单制度。
2.严格履行服务承诺制度,做到首问负责和一次性告知。
3.政务公开,明确工作程序、时限等,按照项目核准规定办理。
4.内部监督检查、投诉举报受理。
责任人:监管二科
申请人提出申请
办结
决定(备案)
风险点
防控措施
1.擅自改变审查结论。
2.违反程序、违规越权审核审批。
3.对符合条件的不批准。
风险等级:高
强化事后监管,发现并及时纠正审批过程中存在的问题。
严格执行《联席会议制度》。
严格执行责任追究制度。
责任人:分管领导
核查
防控措施
风险点
违法设置前置条件、设置许可项目。
2.对申报材料的审核把关不严,对重大质疑点,疏忽或故意隐瞒。
3.无原因超时办理。
4.接受请托、礼品、礼金和宴请。
风险等级:高
1.量化审查标准,执行回避制度。
2.实行审批留痕制度。
3.定期抽查、集体评议。
4.加强纪检监察。
5.设立举报电话、举报箱和信访受理。
责任人:监管二科
受理
风险点
防控措施
故意刁难申请人。
不按规定程序受理。
无原因超时办理。
不能一次告知所需材料。
不严格审查或故意让虚假资料通过。
风险等级:中
1.建立受理单制度。
2.严格履行服务承诺制度,做到首问负责和一次性告知。
3.政务公开,明确工作程序、时限等,按照项目核准规定办理。
4.内部监督检查、投诉举报受理。
责任人:监管二科
申请人提出申请
办结
决定
风险点
防控措施
1.擅自改变审查结论。
2.违反程序、违规越权审核审批。
3.对符合条件的不批准。
风险等级:高
强化事后监管,发现并及时纠正审批过程中存在的问题。
严格执行《联席会议制度》。
严格执行责任追究制度。
责任人:分管领导
核查
防控措施
风险点
违法设置前置条件、设置许可项目。
2.对申报材料的审核把关不严,对重大质疑点,疏忽或故意隐瞒。
3.无原因超时办理。
4.接受请托、礼品、礼金和宴请。
风险等级:高
1.量化审查标准,执行回避制度。
2.实行审批留痕制度。
3.定期抽查、集体评议。
4.加强纪检监察。
5.设立举报电话、举报箱和信访受理。
责任人:煤行科
受理
风险点
防控措施
故意刁难申请人。
不按规定程序受理。
无原因超时办理。
不能一次告知所需材料。
不严格审查或故意让虚假资料通过。
风险等级:中
1.建立受理单制度。
2.严格履行服务承诺制度,做到首问负责和一次性告知。
3.政务公开,明确工作程序、时限等,按照项目核准规定办理。
4.内部监督检查、投诉举报受理。
责任人:煤行科
申请人提出申请
决定(备案)
办结
申请人提出申请
1.建立受理单制度。
2.严格履行服务承诺制度,做到首问负责和一次性告知。
3.政务公开,明确工作程序、时限等,按照项目核准规定办理。
4.内部监督检查、投诉举报受理。
责任人:职业卫生科
故意刁难申请人。
不按规定程序受理。
无
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