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酒店总账会计工作总结(共10篇)

酒店总账会计工作总结(共10篇) 篇一:酒店总账会计日常工作 日常工作 一、审核出纳、稽核和成本凭证,账实相符,并帮助其解决日常账务中的问题。 审核要点:会计科目、借贷方向、金额、现金流量是否正确,是否和原始单据一致,有 无发票等。付供应商款时注意核对销账金额和单据上应付金额是否一致。退预收款及酒席定金应注意收据白联和黄联是否一致,做账科目和单据是否一致,黄联上是否有签字。 二、厨部日销量统计、包席菜单审核,酒水统计 根据厨部要求不断更新,注意未输单统计。 三、固定资产增加及减少,计提折旧。 总账-固定资产-卡片-资产增加/减少 总账-固定资产-处理-计提本月折旧 四、审核应付账款,做付款计划。 注意核对应付账款贷方发生额和余额是否一致。 五、酒店物品价格查询。 六、工程款结算、对账、付款查询,各分店工程供应商月底往来账核对。 核对及更新工程款结算明细表,注意每次付款时要和各分店核对一下对方是否有挂账,若有直接挂往来抵减货款。如果工程款未结算请和采购及总部核对,以免付错货款。 七、费用分析表(主要是物料用品,低值易耗品及水电气与上月比较,并分析原因) 八、整理及装订凭证,董事长未签字的单据整理好找董事长签字。 月底工作 1.审核现金及银行存款日记账(做到账账相符,账实相符) 2.审核酒席定金、储值卡及盘点应收账款。(做到账账相符,账实相符) 3.审核供应链系统,库存与总账对账是否正确。其他应付款-总部往来和总部核对。 4.确认房租收入 5.月底保险费、无形资产、管理层房租、员工食堂及酒店房租,电视收视费,招聘网站费,报刊杂志费等摊销。 6.水电气表计算及摊销。 7.固定资产计提折旧。 8.长期待摊费用摊销。 9.布草洗涤核对及洗涤费确定,结转果汁吧饮料成本。 10.计提灭四害环境卫生费及酒店物业费。 11.确认酒店物业费收入 12.计提税金(酒店营业收入及房租费) 13.总账审核凭证、记账、结转,UFO报表核对。 14.固定资产结账、总账结账。 15.完成财务报表,金额,格式等核对无误后发给财务经理。 篇二:总账会计岗位工作总结 2015年总账会计岗位工作总结 2015年5月XX日,我加入了XXX公司,任职公司财务部总账会计岗位。来到公司已经半年有余,在公司领导及同事的帮助下,我对本职工作已经较为熟悉,但在工作效率及相关管理工作上还存在着不足,为了更好的做好本职工作,提升自己的工作能力,现将我2015年具体工作和后期工作计划总结如下: 一、单据的审核工作 财务单据审核工作尤为重要,我的职责就是严格执行公司财务管理制度,及时做好公司借款、费用报销及收款付款的单据的审核工作,严格把关相关报销发票的真伪,按照流程及时完成各个部门的费用报销和应付账款确认工作。今年在工作中,总共发现费用报销假发票XX次,不合理借款及报销审核不符合项XX次。相关不符合已经在当月完成整改。 二、凭证的填制工作 根据出纳提供的单据进行凭证的填制,将各个部门的收入、成本、费用分类记账,确保月底财务数据核算真实有效,更好的分析各部门的账务状况,发现问题及时修正。其中,收入与成本的数据不只是接收与填制凭证,还要知其所以然,熟知其数据的来源,及时将收入和成本的数据准确的对接。 三、财务报表 每月月底完成各个模块的凭证填制工作,及时做好各部门费用分摊和相关税务处理工作,以确保后期的财务分析工作。在出具财务报表和 分析的工作方面,还应继续加强,使财务报表和数据分析工作更加简单化、精准化。 四、关于报税 公司审定为小规模纳税人,每月1-5号报送统计报表,1-15号报营业税、个人所得税以及相关附加税种,季报国税。在刚来公司不久,由于个人工作疏忽,发生延迟报税1次。经过总结工作失误原因,完全是因为自己对税务相关知识的缺乏,导致税务申报不及时。在此我深表抱歉。经过此次事件,我已及时学习国家相关税务政策和要求,准确解析新的税务知识。今后还应加强与税务专管员的工作沟通,确保公司财税工作正常的运行。 五、凭证的整理与装订 年底了,由于种种原因,2015年凭证的整理与装订还未完成,作为总账会计有必不可少的责任,未能及时安排出整理及装订凭证的时间与条件,在此我保证在2016年初一定将2015年的凭证整理并装订完成,确保年审的正常进行。2016年的凭证将每月按时整理、按时装订,确保其完整。 六、后期工作计划 作为公司财务人员,我时刻提醒自己,财务工作既要做好财务监督核算工作,更要做好相关服务工作。按照公司制度和管理要求,及时做好每月的财务核算工作,出具相应财务统计报表和相关财务分析,为公司上级领导提供可靠的经营数据。新的一年我会加强学习,及时向收入经理、成本控制经理沟

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