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- 2017-10-02 发布于上海
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國立高雄大學出納會計事務查核作業
I. 作業要項表
項目編號 會 6-0 1
項目名稱 出納會計事務查核作業
承辦人員 廖家宏 5919154 分機8902
相關單位 本校各單位
辦理時間 每年 1 至12月
一、盤點庫存零用金時,應請保管人盤點並於旁監盤,勿碰觸
現金,以避爭議。
二、現金盤點應確實,密封現金應打開逐包清點。
注意事項
三、注意零用金單據是否合法,有無以未符規定之憑據充數之
情形。
四、注意保險櫃不得存放私人用品、金錢。
一、會計法
二、審計法
相關法令 三、內部審核處理準則
四、出納管理手冊
一、查核方式分為:
1.定期查核:每年5月由 主計室人員,進行實地查核。
2.不定期查核:視出納會計業務實際執行狀況,由主計室人員
每年至少 1 次不定期進行各項業務之重點抽
查。
二、出納會計事務查核之實施,兼採書面審核與實地抽查方式。
三、查核範圍包括:
(一盤點出納組庫存現金)
(二查核零用金作業)
辦理方式
(三)清查收據使用情形
(四)抽查收款作業情形
(五)抽查付款作業情形
(六查核專戶存款及銀行存款調節表)
(七)定期存款查核
(八)保管款及保款品查核
四、完成查核後1個月內,撰寫查核報告陳核,如有缺失應通知
受查單位改正。
附件 附件、國立高雄大學 出納會計事務查核作業計畫
II. 國立高雄大學校務基金出納會計事務查核流程圖
由 主計室擬定查
核日期簽請校長
核定
赴受查單位查核:
1.準備查核文件並於查核日通知受查單位填妥相
關文件。
2.依內部審核處理準則、出納管理手冊及國立高
雄大學出納會計事務查核作業計畫 辦理查核。
一個月內撰寫查核
報告陳校長核閱
有否缺失
是 否
發函受查單位 查核報告正本
改正 歸檔備查
結束
附件 國立高雄大學
出納會計事務查核作業計畫
一、目的
為健
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