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服装程序文件汇编
安 徽 松 源 纺 织 服 装 有 限 公 司
ANHUISONGYUANFANGZHI GARMENT CO,LTD
程序文件汇编
第A版
组 编:
批 准:
实施日期:
受控状态:
持 有 者:
发放编号:
地址:安徽省长丰县206国道徐庙北1公里 邮编:231100
电话:0551-6960395 传真:0551-6960518
安徽松源纺织服装有限公司
质量手册 目次:0.0 页码:0.0-2-1 版本/修改状态:A/0 0.0 索 引 批准日期:2008-05-28 程序文件目录
序号 文件编号 程序文件名称 版本 修改次 批准日期 1 TY/QS-4.2.3-2002A 《文件和资料控制程序》 A 2 TY/QS-4.2.4-2002A 《质量记录控制程序》 A 3 TY/QS-5.4-2002A 《质量策划控制程序》 A 4 TY/QS-5.6-2002A 《管理评审程序》 A 5 TY/QS-6.2.2-2002A 《培训控制程序》 A 6 TY/QS-6.3-2002A 《设备管理程序》 A 7 TY/QS-7.2.2-2002A 《合同评审控制程序》 A 8 TY/QS-7.3-2002A 《设计和开发的控制程序》 A 9 TY/QS-7.4.1-2002A 《合格供方评定控制程序》 A 10 TY/QS-7.4.2-2002A 《采购控制程序》 A 11 TY/Q-7.5.1S-2002A 《过程控制程序》 A 12 TY/QS-7.5.3(1)-2002A 《产品标识和可追溯性控制程序》 A 13 TY/QS-7.5.3(2)-2002A 《产品的监视和测量状态控制程序》 A 14 TY/QS-7.5.4-2002A 《顾客提供产品的控制程序》 A 15 TY/QS-7.5.5-2002A 《产品防护控制程序》 A 16 TY/QS-7.6-2002A 《监视和测量装置控制程序》 A 17 TY/QS-8.2.2-2002A 《内部质量体系审核程序》 A 18 TY/QS-8.2.4-2002A 《产品的监视和测量控制程序》 A 19 TY/QS-8.3-2002A 《不合格的控制程序》 A 20 TY/QS-8.4-2002A 《统计技术控制程序》 A 21 TY/QS-8.5.2-2002A 《纠正和预防措施控制程序》 A
1目的
对文件和资料进行控制,确保质量体系运行的各个场所都能使用有效文件和
资料,防止使用失效和作废的文件。
2 范围
适用于本公司与质量体系运行有关的所有文件和资料,包括质量方针、质量
目标、记录和一定范围的外来文件。
3 职责
3.1 企管部负责组织质量手册、程序文件和其他管理文件的编制、审核、更改、
发放、回收保管、归档、换版的管理。
3.2 技术质检部负责技术文件和资料(包括外来文件)的编制、审核、更改、发
放、回收、保管、归档的管理。
3.3 总经理负责质量手册的批准和发布。
3.4管理者代表负责质量体系程序文件的批准和发布。
3.5各职能部门负责各自部门适用文件和资料的保管。
4 工作程序
4.1 文件和资料的分类和编号:
4.1.1 文件和资料的分类如下:
a)质量手册和程序文件;
b) 技术性文件和资料(包括外来文件);
c)其他管理文件。
4.1.2 文件和资料的编号方法由企管部组织编制《质量体系文件编号规定》,经管理者代表
审批后执行。(见附页)
4.1.3 文件和资料分为受控文件和非受控文件两类,受控文件一律加盖“受控”印章并注分
发号,非受控文件一律加盖“非受控”印章并编号、记录。
4.2文件的编写
4.2.1 质量手册和程序文件由企管部组织有管部门或人员,结合本公司生产经营的实际,依
照选定的质量管理体系(标准)进行编制,管理者代表负责程序文件的审批。
4.2.2 技术质检部负责组织相关部门或人员编写技术文件,包括工艺规程、产品标准、原材
料标准或要求、检验规范、操作规程、设备维护保养制度等。
4.2.3 企管部负责公司其他管理文件的编写。
4.3 文件不审批
4.3.1 质量手册由管理者代表审核,总经理批准,程序文件由各个相关职能部门负责会签,
由职能部门负责人审核,管理者代表批准。
4.3.2 技术文件由技术质检部负责审核,总经理批准。
4.3.3 其他管理文件由管理者代表审批。
4.4 文件的发放
4.4.1 文件发放前,根据文件的使用范围,确定文件的发放部门、人
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