QWPM003-仓储作业办法-01.docVIP

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  • 2017-12-11 发布于浙江
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QWPM003-仓储作业办法-01

文 书 履 历 修 订 一 览 表 版本 修订日期 修订内容 核准 审查 制订 (修订一览表不足使用时于次页接续) 会签单位 审核 人员及日期 目的: 完善仓储管理执行之具体事项,为相关人员明确作业基准,保障仓储活动安全有序地进行。 适用范围: 本司供应链管理部仓储仓库皆适用之。 权责: 部仓库:仓库日常作业及安全维护;异常进出库协调处理。 品保部:出入库品之判定。 行政部:安全巡查,异常时之处理。 财务部:保税品事务处理。 定义:无 作业内容: 仓储料帐管制要求  仓储各类物资的进出作业,以ERP系统有效凭单为作业基准,进/出/存状况应与其相符。类单据之签核权限:进料类单据,由仓储单位开立,验收人员签核;工单生产类单据,生产单位开立及其单位主管核准;销货类单据,业务单位开立及其主管核准,生管及仓管单位会签;其它领料及入库类单据,由申请单位开立及主管核准,会签生/物管及财务后仓库接收办理,具体单据参考<7.表单>;未尽事项见【授权办法】。仓管人员应于当日出入库处理完成后,核对ERP系统与物料进出存状况是否相符,以确保料帐实时性及正确性。仓管人员于每月中旬开展月中循环盘点,以明确整体料帐状况,为顺利完成月结做好准备,参考【仓储管制程序】。仓

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