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- 2017-12-16 发布于浙江
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信用社(银行)今年二季度序时稽核情况通报
信用社(银行)今年二季度序时稽核情况通报
各信用社、分社:
按照联社今年度稽核工作安排,联社稽核监察部从今年4月至6月对***等十个信用社进行了序时稽核。现将稽核中发现的问题及处理情况通报如下:
一、总体评价:
从稽核情况看,被稽核社基本能够贯彻执行联社有关政策规定,狠抓业务经营工作,各项业务指标较同期增长迅速,特别是各项存款、贷款规模较同期都有了大幅增加、贷款利息收入做到应收尽收。账务核对方面能按时与客户对账,对账单回收率达95%以上。账务基本达到“五无”、“六相符”,大部分社会计能够及时装订会计传票、报表及相关的会计档案资料。严格重要空白凭证的领用、登记、销号管理。内控制度得到进一步加强,有效的防范了各种违法违纪案件的发生。
二、存在问题及现场纠正处理情况:
但从稽核中我们同时还发现有部分信用社存在以下方面的问题:
(一)会计工作质量方面:
1、部分信用社为应付考核违规调整会计科目,形成核算不实。
(1)5011科目利息收入转入5111手续费收入2个社3笔3700元:一是***信用社2008年9月29日利息收入转入手续费收入1笔900元,今年3月30日利息收入转入手续费收入1笔300元(已对社主任和会计各罚款100元);二是***信用社今年3月30日利息收入转入手续费收入1笔2500元。
(2)2008年度会计决
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