内部审计管理制度【精品管理资料】.pdfVIP

  • 0
  • 0
  • 约5.91千字
  • 约 8页
  • 2017-12-19 发布于浙江
  • 举报

内部审计管理制度【精品管理资料】.pdf

内部审计管理制度【精品管理资料】

受控状 制度名 态 内部审计管理制度 称 编 号 执行部 监督部 考证部 门 门 门 1 1 第11章 总则 第1 条 为适应集团专业化管理需要,健全内部经济监督、检查 机制,保证集团财产的安全和经济活动的合法性、真实性、效益性, 根据国家相关法规,结合本集团的实际情况,特制定本制度。 第2条 内部审计工

您可能关注的文档

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档