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- 2017-12-19 发布于浙江
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公司反舞弊协调制度
反舞弊协调制度
第一条 为组织协调公司的反舞弊工作,加强审计、监察等部门在反舞弊工作中的协调与配合,分析舞弊风险,研究防范舞弊行为发生的制度及措施,根据《中国石油天然气股份有限公司内部控制体系框架(试行)》和《中国石油天然气股份有限公司审计部与监察部在反舞弊工作中加强协调配合的组织形式和工作程序》,制定本制度。
第二条 公司审计处、纪委监察处根据公司有关规章制度开展反舞弊工作,并对公司管理层负责。
第三条 建立反舞弊风险数据库。审计、监察部门分别将审计与监察中发现并经查证属实的舞弊问题录入数据库,定期开展舞弊风险分析。
第四条 建立反舞弊情况通报会议制度。审计处与纪委监察处定期召开反舞弊情况通报会议,会议的主要内容有:
1、审计处通报在审计中发现的舞弊问题情况;
2、纪委监察处通报受理舞弊行为的举报及调查处理情况;
3、分析公司当前反舞弊形势和舞弊可能发生的领域,对舞弊风险进行评估,对现有的反舞弊程序及控制措施进行评价;
4、对重要舞弊线索或问题进行研究,提出调查、处理建议;
5、协调对重大舞弊行为的审计与调查工作;
6、研究解决反舞弊工作中出现的问题,提出加强反舞弊工作的建议;
7、研究提出向公司管理层报告反舞弊情况的内容。
会议的具体内容,可根据实际情况进行调整。
第五条 审计处、纪委监察处分别确定一名领导作为召集人,负责组织召开反舞弊情况通报会、协调反舞弊工作。
第六条 反舞
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