质量管理体系内部审核报告 范本.docVIP

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  • 2017-12-22 发布于重庆
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质量管理体系内部审核报告 范本

文件编号:QS/TH-JL-PG08 质量管理体系内部 审 核 报 告 审核编号: 编 制: 日 期: ***************有限公司 审核目的: 审核范围: 审核依据: 审核日期: 受审核部门: 审核组长: 审核员: 审核过程综述: 不合格项统计与分析(包括:数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等): 对质量管理体系的评价(包括:文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等); 结论: **********有限公司 不合格项分布表 文件编号:QS/TH-JL-PG07 职能部门 体系要求 管理层 办公室 供应部 生产部 品管部 销售部 仓 库 车 间 合 计 4 .1总要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.4质量记录控制 5.1管理承诺 5.2以顾客为中心 5.3质量方针 5.4质量目标和质量体策划 5.5职责、权限和沟通 5.6管理评审 6.1资源提供 6.2人力

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