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- 2017-12-22 发布于重庆
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质量管理体系内部审核报告 范本
文件编号:QS/TH-JL-PG08
质量管理体系内部
审 核 报 告
审核编号:
编 制:
日 期:
***************有限公司
审核目的:
审核范围:
审核依据:
审核日期:
受审核部门:
审核组长:
审核员:
审核过程综述:
不合格项统计与分析(包括:数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等):
对质量管理体系的评价(包括:文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等);
结论:
**********有限公司
不合格项分布表
文件编号:QS/TH-JL-PG07
职能部门
体系要求 管理层 办公室 供应部 生产部 品管部 销售部 仓
库 车
间 合
计 4 .1总要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.4质量记录控制 5.1管理承诺 5.2以顾客为中心 5.3质量方针 5.4质量目标和质量体策划 5.5职责、权限和沟通 5.6管理评审 6.1资源提供 6.2人力
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