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哈尔滨中飞新技术股份有限公司

哈尔滨中飞新技术股份有限公司2015 年年度报告全文 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2015 年年度报告 2015-015 2016 年04 月 1 哈尔滨中飞新技术股份有限公司2015 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人杨志峰、主管会计工作负责人杨志峰及会计机构负责人(会计主 管人员)赵玉丹声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘立群 董事 个人原因 李海永 一、客户集中导致的风险 公司自设立以来,一直专注于高性能铝合金材料的研发、生产和销售,公 司产品目前主要用于生产核燃料加工设备。尽管公司的主要客户是由中央直接 管理的特大型国有独资企业集团的成员企业,所处行业受国家产业政策大力支 持,经营状况和资信程度优良,然而如果主要客户阶段性调整生产计划或库存 规模,将影响对公司产品的采购数量,进而对公司的销售收入带来较大影响。 此外,公司在细分市场领域,存在一定程度的市场竞争。随着宏观经济下行压 力加大,不排除有其他铝加工生产厂商涉足核燃料加工设备用高性能铝合金材 料领域,而影响到公司的市场份额。因此,公司存在因客户集中而导致的相关 风险。随着募投项目的陆续建成并投入使用,公司将利用其产能拓展核能以外 的市场,化解客户集中导致的风险。 二、产能消化风险 2 哈尔滨中飞新技术股份有限公司2015 年年度报告全文 本次募集资金将投向年产8,950 吨高性能铝合金材料生产线项目,其中预计 将有5,072 吨的产能为核燃料加工设备提供铝合金材料,另外3,878 吨产能将拓 展非核领域市场。上述募投项目系公司根据我国有关领域高性能铝合金材料市 场需求整体情况及公司发展战略规划,经过系统深入的市场调研及反复论证而 最终确定,产能消化有较强的保证,但同时也应看到目前国内铝加工行业并不 景气,行业内竞争激烈,公司本次募投项目所形成产能的最终消化情况仍具有 一定不确定性。为此,公司将加强销售队伍建设,加大新客户开发力度,为募 投项目早日达产做准备。 三、募投项目投产后导致公司固定成本的大幅增加。 本次募集资金投资项目建成后,公司固定资产规模将增加约37,353.00 万元, 增加年折旧费等固定费用约 2,330.00 万元,然而产能完全释放需要个过程,根 据项目可研报告,项目建成后 3 年达产。同时,项目运行后产品销售结构的优 化也需要一个过程。因此,存在募投项目投产后公司固定成本的大幅增加而导 致利润阶段性下降甚至大幅下滑的风险。另外,根据本次募投项目的最新进展 情况,募投项目主体设备部分——挤压生产线、熔铸生产线预计2016 年上半年 转固并投产,因此预计公司2016 年利润将出现下滑的可能。为此,公司将加强 销售队伍建设,加大新客户开发力度,通过释放产能的方式,化解募集资金投 资项目建成后增加的固定成本。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2015 年12 月31 日总股 本45,375,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.25 元(含税),送 红股5 股(含税),以资本公积金向全体股东每10 股转增5 股。

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