- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
内审员培训教程(审核部分)
内审员培训教程(审核部分)
内审员培训教程
(审核部分)
一 管理体系审核概论
1. 审核与管理体系审核
2. 管理体系审核的分类
3. 管理体系审核的目的
4. 管理体系审核的依据/准则
5. 质量管理体系审核的范围
6. 管理体系审核的时机和频次
7. 管理体系审核的一般顺序
二 内部管理体系审核
1. 内审策划
2. 内审准备
3. 内审实施
4. 纠正措施
5. 年度内审的总体分析和年度内审报告
6. 内审的主要特点
一 管理体系审核概论
1.审核与管理体系审核
—— 审核(3。9。1)
定义:为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
特点:
※ 系统性:有计划地按规定的程序进行审核。
※ 独立性:审核员不应审核自己的工作。
—— 审核证据(3。9。4)
定义:与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。
具体的审核证据可以是:
※ 审核证据可以是定性的或定量的;
※ 客观证据是存在的客观事实;
※ 被访问的、对被审核的活动负有责任的人的事实陈述可以成为证据;
※ 现行有关的文件中规定和记录可以成为证实当前发生的活动的证据;
※ 其他与审核准则有关的可以用于证实的信息。
—— 审核准则(3。9。3)
定义:用作依据的一组方针、程序或要求.
※ 审核准则可以是:
a.GB/T19001:2000标准
GB/T24001:1996标准
GB/T28001:2001标准等
b.管理手册
c.程序
d.法律法规等
—— 质量(环境/职业健康安全)管理体系审核
质量(环境/职业健康安全)管理体系审核可以理解为:为获得质量(环境/职业健康安全)管理体系活动和其有关结果,并对其进行客观的评价,以确定满足质量(环境/职业健康安全)管理体系审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
质量管理体系审核是确定质量管理体系与标准的符合性及实施保持的有效性。其与“检验”是不同的概念。
一体化管理体系审核
GB/T19000-2000标准“审核”(3。9。1)指出:“当质量和环境管理体系被一起审核时,这种情况成为一体化审核。”
GB/T19011-2003引言:“尽管本标准的适用范围限于质量和环境管理体系审核,没有针对其他审核进行阐述,但使用者可以将其用于其他管理体系审核或其他类型的审核。”
2. 管理体系审核的分类
(1) 按实施者和目的的不同分:
内审和外审两大类。
内审:
—— 第一方审核:
用于内部目的,对其自身的管理体系所进行的审核。
外审:可以分为第二方审核和第三方审核
—— 第二方审核:
由组织的相关方,如顾客或其他人以顾客的名义进行。
—— 第三方审核:
由外部独立的组织进行,这类组织提供符合(如GB/T19001、 GB/T24001、OHSMS等)要求的认证或注册。
(2) 审核按不同审核对象分:
※ 管理体系审核:又可分为质量管理体系审核,环境管理体系审核等。
※ 产品审核
※ 服务审核
※ 过程审核
3. 管理体系审核的目的
第一方审核的目的
确定管理体系是否持续满足规定目标的要求且保持有效运行。
评价对国家有关法律法规及行业标准要求的符合性。
作为一种重要的管理手段和自我改进的机制,及时发现问题,采取纠正或预防措施,使体系不断完善,不断改进。
在外部审核前做好准备。
第二方审核的目的
当有建立合同关系的意向时,对供方进行初步评价;
在有合同关系的情况下,验证供方的质量管理体系是否持续满足规定的要求并且正在运行;
作为制定和调整合格供方名单的依据之一;
沟通供需双方对质量要求的共识.
第三方审核
您可能关注的文档
- 上海理光传真机公司信息系统分析报告(doc55)-IT.doc
- 上海浦东地杰国际城媒体整合计划(28页)-地产综合.doc
- 上海理光传真机有限公司-人力资源开发方案-44页.doc
- 上海电力企业资源计划管理咨询项目概念流程设计之五人力资源管理.doc
- 上海路演腕上科技体验之旅运营手册.doc
- 上海通用公司精益生产培训报告-柔性化共线生产精益制造技术(DOC 23页).doc
- 上篇:2012化建公司管理制度汇编_0.doc
- 上订电子商务有限公司员工手册.doc
- 世纪纵横:朝阳金达集团市场营销和销售业务流程.doc
- 世界银行贷款项目招标文件范本——货物采购国内竞争性招标文件.doc
- 内审员审核规则与技巧创新.doc
- 内审管评审核检查表-质量制度表格.doc
- 内蒙古双河羊绒集团有限公司年产 720 吨羊绒纱技术改造项目可行性研究报告.doc
- 内蒙古社区专职工作者考试基本素质测试与申论模拟题2.doc
- 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂生产现场保洁外委项目服务大纲(5 6 )_secret分析重点.doc
- 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂生产现场保洁外委项目服务大纲(5 6 )_secret重点.doc
- 内蒙古鄂托克旗东泰建材有限公司年产5万吨混合型陶瓷模具石膏粉(含年产3万吨α高强石膏)项目可行性研究报告.doc
- 内衣广告策划书.doc
- 农业公司章程范本.doc
- 农作物生产实习报告(范本).doc
文档评论(0)