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县审计局XX年度工作总结.
县审计局XX年度工作总结县审计局XX年度工作总结 XX年,XX县审计局在县委、县政府的正确领导和上级审计机关的指导下,深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,以实现好、维护好、发展好人民群众的根本利益为立足点和出发点,以审计工作“全覆盖、促整改、助落实”、“提面、提质、提效、提能”为工作目标,优化审计工作环境,积极发挥审计在服务改革发展,维护经济秩序,促进经济社会持续健康发展等方面的重要作用。现将一年来依法履职、正风肃纪、办事公开、工作效率、廉政建设等方面的工作总结如下: 一、围绕中心、服务大局,全面履行审计监督职责 XX年,共完成审计项目247项,超额完成年度目标任务两倍。审计查出主要问题金额28903万元,其中违规金额1611万元,管理不规范金额27292万元。审计期间整改金额3万元;审计处理处罚金额1852万元,其中应上缴财政1605元,应减少财政拨款或补贴6万元,应归还原渠道资金8万元,应调帐处理金额231万元。移送处理事项2项2人,移送处理金额涉及86万元。提交审计工作报告和专项审计调查报告94篇,提出意见建议192条,被采纳191条。 扩大财政预算执行审计监督覆盖面,促进公共资金安全高效使用 一是在项目安排上努力推进审计“全覆盖”,做到财政、地税年年审。二是在项目整合上,将财政决算或部门预算执行审计结合经济责任审计同步安排、协同实施、共享成果。三是在审计内容上,根据中央八项规定精神和国务院“约法三章”要求,加强“三公”经费、会议费使用和楼堂馆所建设等方面审计,促进厉行节约和规范管理,并结合民生关注热点和上级审计机关的统一安排进行部署。XX年,对县本级XX年度预算执行和其他财政收支、税收征收管理和富村镇、XX镇、竹园镇3个乡镇财政决算进行了审计,对水务局、交通局等9个一级预算执行单位开展了预算执行审计。审计查出主要问题金额20759万元。 扩大经济责任审计监督覆盖面,强化对权力运行的监督和制约 严格执行中办、国办《规定》和《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》,稳步推进经济责任审计。一是科学编制年度经济责任审计计划,坚持任中审计与离任审计相结合,加大对重点单位、关键岗位领导干部的任中审计力度。二是拓宽经济责任审计的领域,深化审计内容,更加关注领导干部落实中央八项规定的执行情况,并加强对政府债务、国有土地出让、政府投资项目建设和管理、资产资源等方面的监督。三是立足“审、帮、促”,加强对审计成果的分析与转化,强化审计意见、建议的针对性与指导性,增强审计监督效能。XX年,受县委组织部委托,共完成乡科级领导干部经济责任审计7项,审计查出应负领导责任的管理不规范金额45万元,提交审计报告和审计结果报告14份,提出审计建议12条,并在一定范围内通报了审计结果。 加强政府投资建设项目审计,有效节约财政资金 完成前置审计项目167项,累计报审拦标价47135万元,审计净核减拦标价6061万元,审计核减率达12.86%;完成重点项目招标文件和合同审查11份,提出审查意见38条。完成固定资产投资竣工决算审计项目49项,在甲乙双方报审工程结算造价16044万元的基础上,审计净核减工程造930万元,审计核减率达5.8%,查补施工单位应缴未缴税费93万元,并及时移送县地税局收缴。对审计中发现的结算编制不实、工程造价高估冒算、施工现场管理控制不严、签证手续不全、工程管理混乱以及施工过程中随意变更等问题,依法予以纠正和处理,为规范建筑市场,强化施工管理,节约建设资金,提高投资效益发挥了积极作用。 扩大专项审计监督覆盖面,促进国家重大决策部署落实 一是根据“审计一盘棋”的总体思路,抽调人员积极参加全国医保资金专项审计项目,圆满地完成了审计任务。二是全力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生政策措施落实情况跟踪审计工作。根据省审计厅和市审计局的统一安排,在“稳增长、促改革、调结构、惠民生”政策措施落实情况跟踪审计工作的基础上,重点围绕“项目落地、资金保障、简政放权、措施落地”四个方面进一步进行了跟踪落实。三是继续推进城镇保障性安居工程跟踪审计。重点对全县保障性安居工程的投资、建设、分配、运营总体情况进行了审计,基本摸清了资金筹集、管理和使用情况。全年共完成财政专项资金审计项目7项,延伸审计单位12个,审计专项资金总额20505万元。审计查出主要问题金额131万元,其中未按规定纳入预算管理12万元、其他违规资金119万元。二、强化审计质量建设,着力提升审计成效 着力提升审计质量和水平。建立健全“三会一评”制度,即召开项目审前讨论会、项目实施分析会、项目成果提升会和审计项目点评会,强化审前调查、审中分析、审后复核和成果提升,不断优化审计质量,打造项目精品。强化审理工作,明确法制科工作职能,
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