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麦克奥迪厦门电气股份有限公司内控管理制度
麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
内控管理制度
第一章 总则 2
第一条 目的 2
第二条 适用范围 2
第三条 管理职责 2
第二章 内控原则与要素 2
第四条 内控原则 2
第五条 内控要素 3
第三章 管理内容和程序 3
第六条 内部环境 3
第七条 风险评估4
第八条 控制活动 5
第九条 信息与沟通 8
第十条 内部控制的监督检查和披露9
第四章 附则 10
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第一章 总则
第一条 目的
为规范和加强公司内部控制,确保公司发展战略目标和经营计划的有效实现,提高公司经营
管理水平和风险防范能力,促进公司可持续发展,保护投资者的合法权益,根据《公司法》、《证
券法》、《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《上市公司内部控制制度指引》
以及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,制
定本制度。
第二条 适用范围
(一)公司内部控制:由公司董事会、监事会、管理层以及全体员工共同实施的、旨在合理
保证实现公司基本目标的一系列控制过程,包括治理结构、发展战略、组织架构与权责分配、人
力资源政策与措施、企业文化、社会责任、采购与销售、工程项目管理、反舞弊机制、信息系统
管理、内部审计等,公司内控制度包括各项管理制度及各实施细则等。
(二)本制度适用于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司。
第三条 管理职责
(一)董事会负责内部控制制度的建立健全和有效实施,董事会应确保内部控制制度健全有
效,董事会及其全体成员应保证内部控制制度相关信息披露内容的真实、准确、完整;
(二)公司审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评
价情况,对内部控制监督检查工作进行指导,协调内部控制审计及其他相关事宜,并审阅公司提
交的内部控制自我评估报告;
(三)监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督,负责对内控管理制度运行状况实施监
督检查;
(四)管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行,公司内控部门负责内控管理制度的归
口管理。
第二章 内控原则与要素
第四条 内控原则
(一)全面性原则:公司内部控制贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖公司及所属单位的各
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种业务和事项。
(二)重要性原则:公司内部控制在全面控制的基础上,关注重要业务事项和高风险领域。
(三)制衡性原则:公司内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成
相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。
(四)适应性原则:公司内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适
应,并随着情况的变化及时加以调整。
(五)成本效益原则:公司内部控制权衡实施成本与预期效益,并以适当的成本实现有效控
制。
第五条 内控要素
(一)内部环境,是影响、制约公司内部控制制度建立与执行的各种内部因素的总称,是实
施内部控制的基础。内部环境主要包括治理结构、组织机构设置与权责分配、企业文化、社会责
任、人力资源政策、内部审计、反舞弊机制等内容。
(二)风险评估,是及时识别、科学分析影响公司战略和经营管理目标实现的各种不确定因
素并采取应对策略的过程。
(三)控制措施,是根据风险评估结果、结合风险应对策略所采取的确保公司内部控制目标
得以实现的方法和手段,主要包括职责分工、授权、审核批准、预算、财产保护、内部报告控制、
经济活动分析、绩效考评等。
(四)信息与沟通,是及时、准确、完整地收集与公司经营管理相关的各种信息,并使这些
信息以适当的方式在公司有关层级之间进行及时传递、有效沟通和正确应用的过程,主要包括信
息的收集及在公司内部和与公司外部有关方面的沟通等。
(五)监督检查,是公司对内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行监督检查与评估,
形成书面报告并作出相
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