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- 2018-02-10 发布于浙江
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开题报告电力公司及下属公司内部审计问题研究
一、选题目的和意义
1.1 论文选题的目的
本世纪初,安然,世通等财务丑闻的出现促使内部审计从幕后走向前台,内部审计受到前所未有的关注,内部审计作为审计体系中的重要组成部分其地位也逐步提升。内部审计担任着市场经济的经济卫士之职,肩负着维护市场经济的重要职责。相对于外部审计来说,内部审计涉及的领域更广,不仅需要对财务流程进行独立地审计,还需要对生产质量控制等广泛的领域进行客观的评价。因此,内部审计对企业发展的影响很大。
自 2002 年以来电力系统不断深化改革、打破垄断,电监会、五大发电公司和两大电网公司体制构架的确定,标志着政府监管下的政企分开、公平竞争、开放有序、健康发展的电力市场体系已基本形成,标志着电力行业的真正市场化拉开序幕。随着“厂网分开、竞价上网、主辅分离”政策的逐步实施,电力企业面临电力资产投资、资产评估、公司重组、资产剥离等一系列涉及资产、工程和管理的问题,如何进一步发挥内部审计的作用,保证投资资金安全高效、提高内部控制水平、避免违法违纪事件的发生,是每个电力企业必须解决的问题,也是摆在电力公司面前的一个现实问题。各国的企业管理实践已经证明,内部审计是企业挖潜增效的有效手段之一,因此,提升内部审计水平,合理保证内部审计健全、有效运行成为了当务之急。
该电力公司设有审计部负责本公司及下属公司的审计工作,经过几年的发展其内部审计工作不断完善,但仍然存在着一些问题:
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