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- 2018-10-26 发布于贵州
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审计论文论内部审计在我国审计监督体系中的地位和作用
论内部审计在我国审计监督体系中的地位和作用
论内部审计在我国审计监督体系中的地位和作用
杨志民(天水长城电器有限责任公司,甘肃天水)
摘要:内部审计是部门、单位加强财政财务监督的重要手段,是国家审计系统的组成部分,建立内部审计监督制度,以健全内部控制、严肃财政纪律、改善管理、提高经济效益。本论述从内部审计在企业中各个方面的联系、制约相互之间的关系中,论述其地位和作用的科学性,使内部审计真正成为现代管理不可缺少的重要部门。
关键词:企业内部审计;审计监督;独立性;经济效益
根据《审计署关于内部工作的若干规定》“内部审计是部门、单位加强财政财务监督的重要手段,是国家审计系统的组成部分,国家行政机关、企事业单位应建立内部审计监督制度,以健全内部控制,严肃财经纪律,改善管理,提高效益。”因此在加强国家审计机关,实行审计监督的同时,还要加快组建部门、单位的内部审计机构,开展内部审计监督。
1企业内部审计的定义
审计是一种具有独立性的管理与监督活动,随着经济的发展,特别是商品经济的发展,企业经营的多元化,审计的作用越来越重要。企业内部审计是由企业内部机构人员对本企业及所属部门,平时财政收支及其经济活动的真实性、合法性、合规性、效益性进行独立的审查和评价,并将评审的结果和改进建议报告企业领导用以查错防弊,用以加强管理、提高经济效益,对企业进行综合管理和
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