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- 2018-02-21 发布于福建
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制程异常控制程序
(B版)
1.目的
为确保制程异常得到及时有效地解决,以使生产顺利进行,进而保证质量特制定本程序。
2.适用范围
适用于从物料投入开始到成品包装完成的整个生产过程。
职责
3.1 生产部
3.1.1 生产部现场管理人员职责
1) 异常问题提出,做好不合格品的标识和统计;
2)严格按照处理对策执行;
3)人为作业造成异常的改善;
3.1.2 生产部PQC职责
1)异常问题的确认,制程异常通知单的发出,不合格或异常品的标识;
2)负责制程异常改善对策确认及其效果追踪,制程异常通知单的归档;
3)严格管控ECN的切入及其效果的追踪;
4)改善对策之效果确认、制程异常通知单的归档。
3.2 工程部
3.2.1主导制程异常的分析、解决;
3.2.2负责对异常问题分析、定性、归属责任;
3.2.3综合责任部门改善对策提出综合解决对策(包括临时对策,长期预防改善对策);
3.2.4反馈相关分析和对策、通报《制程异常分析报告》并归档。
3.3 品管部QE、IQC职责
3.3.1来料不良而造成的制程异常问题的分析;
3.3.2监督厂商回复改善对策并追踪和进行效果追踪。
3.4 研发东莞评测实验室职责
3.4.1对物料问题的处理提供判定依据。
4. 制程异常处理流程
图一:制程异常处理流程:
输入 制程异常处理流程 输出
输入 制程异常之物料不良处理流程 输出
注1:工程部通过现场分析和试验对问题定性,定性的过程包括对不良率、问题属性、责任归属等情况的判定。
注2:原材料不良包括外观不良、机构尺寸不良、原材料电气功能设计缺陷;研发设计不良包括软硬件匹配性、兼容性问题;制造工艺问题包括生产流程安排不当、作业方法不当造成物料的损害;人为作业问题包括未按照作业指导书作业、人员未经培训直接上线造成物料的损害等。
注3:工程部产品组初步分析,在4小时内给出临时对策(包括在线异常品、已入库异常品的处理)。
注4:责任部门根据问题性质分析问题产生原因,提出纠正措施和长期预防对策; 分析部门主要包含工程部、生产部、品管部、研发东莞评测处。
注5:PQC对临时对策、纠正和长期预防对策的执行结果进行追踪。若有效,继续正常生产;若无效,反馈到相关部门重新确认、分析问题。
5. 引用文件
5.1《PQC制程异常通知单》
5.2《制程异常分析报告》
5.3《生产部生产过程控制程序》
5.4《过程检验控制程序》
东莞市方正科技电脑有限公司
附表1 制 程 异 常 通 知 单
NO: 站别: 编号:
产品型号 工令单号 生产时间 追溯随机单 设备编码 生产批量 不良数量 不良率 异 常 描 述
核准: 审核: 经办: 异常原因分析及暂时对策 异常处理: □让步接受 □在线维修 □挑选重工 □停线
核准: 审核: 经办: 责任归属: 长 期 改 善 对 策
品质确认 □ 让步接受:可恢复生产
□ 不合格品处理方式:
改善结果确认:
核准: 审核: 经办: 分发
单位 □ 生产部 □ IQC □ 研发 □ 采购
□ 工程部 □ OQC □ 计划 □ 产品 启用日期:
附表2 制 程 异 常 分 析 报 告
编号:
单位分析:工程技术处 时间: 年 月 日
机型 工令单号 批量 不良数 不良率 配置描述: 不良现象描述 分析过程及结果记录 负责人:
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