信用社(银行)年稽核审计工作总结.docVIP

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  • 2018-02-24 发布于湖北
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信用社(银行)年稽核审计工作总结.doc

信用社(银行)年稽核审计工作总结

信用社(银行)年稽核审计工作总结   一年来,XX农村信用合作联社稽核审计及案件防控治理工作紧紧围绕上级主管部门的要求和联社年初工作会议确立的总体工作思路,结合年初稽核审计工作安排意见,迅速转变稽核审计工作理念,推动内部稽核审计由合规性稽核审计向风险管理稽核审计转变,进一步创新稽核审计工作方法,重点围绕执规执纪、合规守法经营、内控制度执行、规范管理、风险防范等情况开展全面的稽核审计,有效促进农合机构依法合规经营、稳健发展,为确保我联社各项业务又好又快发展提供强有力的保障,实现了全年无经济案件、“四类”案件和违纪案件发生目标。现将一年来稽核监察工作情况总结如下:   一、围绕中心工作,突出稽核重点,有效地开展信用社的稽核审计工作。   (一)根据省联社《关于做好2008年年终会计跟踪稽核的通知》文件要求,对我联社2008年度年终会计决算工作的真实性进行了全面稽该审计,完成了对2008年度的经营成果的真实性和管理目标的情况的稽核。经审计,能够按照《XX省农村信用社2008年度会计决算工作意见》的要求,做到内容完整、数据真实、记载清楚、决算报表填报符合要求,但也存在一些问题。针对发现的存在问题,及时向领导进行了反映,向职能部室进行了反馈,并做出稽核结论,下达整改通知,限期整改,此次检查为联社综合考核信用社的经营管理水平提供了真实依据,有效地促进经营管理,提高会计核算水平。   (二)开展

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