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合同档案管理暂行办法
xxxx公司
合同管理暂行办法
总 则
第一条 为加强合同档案管理,达到标准化、科学化、规范化、制度化要求,结合业务操作实际,制定本办法。
第二条 合同档案是记载每一笔业务从申请、调查、审查、审批、办理到事后检查、催收、清偿等所有业务环节的全流程记录。
第三条 档案管理原则是财务部门保管完整的核心档案资料,同时建立业务台帐,以便日常查阅,方便利用。
档案的保管
第四条 设立专用的档案柜,严格管理档案,包括整理材料立卷归档,后续材料的补入收档,档案的调阅、借阅、复印、检查等。
第五条 财务部门负责收集完善业务档案资料;负责建立业务台帐、业务部门复印留存有关资料,便于查阅。
档案的立卷
第六条 每笔档案根据业务操作流程要求,按照以企业为单位,以时间为顺序排列,编立序号。
第七条 经办业务人员须整理合同资料,检查内容是否真实、填写是否完整,完善全部业务手续后,填写《档案移交表》(一式两份,移交部门留存一份,接收部门留存一份)并将该笔业务的所有资料交由财务部门检查,封存,由财务部门进行归档登记,完成档案的归档整理。
档案的调阅
第八条 建立档案调阅登记薄。调阅档案,需经负责人批准,调阅应在档案保管地进行,不得带离,不得折叠、涂改、拆换、损毁,并且应严格遵守保密制度,不得违规泄露客户资料。
第九条 如果确需外借档案的,应填写外借单,外借单上必须由部门负责人签字。一般外借要当日归还,特殊情况不超过3日,交回时档案检查内容是否齐全,并将外借单入档保存。
档案的交接
第十条 建立档案交接制度。设立档案交接登记薄,交接时经办人员应当面清点,办理交接手续,签署交接人姓名和交接日期。档案移交表一式两份,一份交经办人员,一份随档封存。
档案的销毁
第十一条 根据档案重要程度和性质的不同,分别确定保管期限,超过保管期限的档案,按规定统一进行销毁。
第十二条 档案的销毁,必须经有关负责人批准,在销毁前应清点核实,并登记档案销毁清单。
第十三条 本办法自发布之日起实施。
xx年x月x日
附件: 1、挡案调阅登记表
2.档案外借单
3.档案移交调阅表
4.档案资料清单
5.业务经办人员确认单
借阅时间 借阅人 借阅事由 归还时间 归还接收人 附件1
档案调阅登记表
附件2
档案外借单
外借档案编号: 外借原因:
外借档案材料清单:
1、
2、
3、
4、
5、
6
外借申请人签字: 日期:
申请部门负责人签字: 日期: 外借审查意见:
负责人签字: 日期: 外借档案日期: 经办人签字:
外借档案页数: 经办人签字:
档案归还日期: 经办人签字:
附件3
档案移交表
移交人签字 接收人签字 移交部门负责人签字 接收部门负责人签字 移交原因:
移交档案编号:
移交材料清单(可另附纸):
移交结果:
监交人签字:
日 期:
附件4
档案资料清单
档案号:
序号 资料名称 类别 份数 备注 1 客户经理调查报告 2 风控部审查报告 3 有权审批人审批表 4 借款合同 5 质押物清单 6 借据 7 收据 8 身份证复印件 9 担保保函 10 个人信用反担保保函 11 12 13 14 15 16 17
附
业务经办人员确认单
此联归档
客户信息 客户名称 合同金额 合同签订日期 经办人信息 客户开发 业务洽谈 手续办理 风控人员 批准人签字
业务经办人员确认单
此联财务留存
客户信息 客户名称 合同金额 合同签订日期 经办人信息 客户开发 业务洽谈 手续办理 风控人员 批准人签字
xx业务经办人员确认单
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