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QP-704采购控制程序
深圳市兴亚星科技有限公司
SHENZHEN XINGYAXING TECHNOLOGIES CO.,LTD.
文件名称:采购控制程序
文件编号:QP – 704
制订日期:2008年01月31日
会 签 栏 部门 负责人 部门 负责人 部门 负责人 生产部 技术部 市场部 资材部 品质部 编 制 审 核 批 准 资材部
深圳市兴亚星科技有限公司程序文件 标题
采购控制程序 文件编号 QP - 704 版次 A 本页修改码 0 页码 第1页 共3页
1.目的:
规范采购工作流程、加强原材料采购的管理,对需采购的原材料从合同、
订单到结算的全过程进行有效控制,确保所采购的原材料符合本公司规定
的要求,保障原材料的供应,控制物料成本。
2.范围:适用于公司所有原材料、生产辅料采购作业的全过程。
3.职责:
3.1.资材部采购负责供应商寻找与选定、采购合同协商签订、下达订货通知单、交 货期限跟催及订单变更作业。
3.2.资材部PMC负责物料需求计划编制核对及更改作业。
3.3. 总经理负责签批采购合同及订货通知单(2万元以上)。
4.定义(术语):无.
5.工作程序
5.1.原材料、生产辅料采购作业流程图:( 附件一)
5.2.供应商选定及采购合同签订:
5.2.1.资材部采购人员必须掌握和了解市场供需信息,熟悉相关原材料理化性能及参数、价格、生产厂家经营状况和资金情况,并寻找供应厂商。
5.2.2.资材部采购根据同行厂家所用材料的情况及其它渠道的信息,经分析后初步确定几个管理体制好,质量可靠,信誉好的生产厂家作为候选供应商。
5.2.3.资材部采购向候选供应商发出公司资料或要求,并请候选供应商提供少量样品及初步报价,样品确认依据《样品确认作业指导书》执行作业。
5.2.4.资材部采购根据原材料的品质、价格情况经分析确定部分供货厂商进行议价定价作业。所有单价均需厂长审核,总经理批准后方可执行正式采购,否则财务有权拒绝付款。
5.2.5.合格供应商的确定应按《供应商选择与评估控制程序》执行。
5.2.6.经确定的供应商,与其签订《采购合同》,双方代表签名、盖公司“合同专用章”后正式生效。
5.3.采购原材料控制作业:
5.3.1.根据《生产排期计划》,并结合仓库库存情况,由资材部编制《物料需求计划》。
5.3.2.资材部采购根据《物料需求计划》,查询核对《物料供货周期一览表》,安排采购工作。
5.3.3.根据《物料需求计划》的实际需求量,采购员开具《订货通知单》送厂
长审批(2万元以上总经理批准)后,加盖公司“合同专用章”生效。
深圳市兴亚星科技有限公司程序文件 标题
采购控制程序 文件编号 QP - 704 版次 A 本页修改码 0 页码 第2页 共3页
5.3.4.《订货通知单》由资材部采购员传真或转交供应商,并负责跟进确认
结果,要求供应商及时反馈信息。
5.4.采购跟催作业:
5.4.1.资材部采购员跟催《订货通知单》执行情况,要求检查、督促供应商按规定交期按质按量交货,必要时开具《催货通知单》进行跟催作业。
5.4.2.公司需要调整《物料需求计划》时,资材部须及时提供更改后的《物料需求计划》给采购,采购同供应商协商《订货通知单》的变更事宜,并将变更情况及时反馈PMC。
5.4.3.原材料到货后按《仓储控制程序》执行作业。
5.5.紧急采购:如因生产配套或其它原因须紧急采购的原材料时,由资材部PMC填写《物品申购单》经厂长审核批准后按规定执行采购。
5.6.付款规定:
5.6.1.供应商应于每月25日前把上月供货物料的数量、单价开具《对帐单》至财务部。
5.6.2.财务部根据《订货通知单》、《物料入仓单》和《退货单》进行核对,如数量、单价相符,对帐员在《对帐单》上签名,经确认后,回传给供应商。
5.6.3.供应商接到传真后开票给财务对帐员,以作为付款凭证.
5.6.4.财务部对帐根据《采购合同》、《订货通知单》、《物料入仓单》、《退货单》、《对帐单》、《来料挑选扣款通知单》、票据填写《付款通知书》经相关人员审批并传财务部。
5.6.5.财务部接到《付款通知书》审核后,根据《采购合同》规定的结算方式进行财务结算。
5.6.6.所有的付款须经总经理批准后,方可执行.
5.7.其他物品采购依据《物品申购管理规定》执行。
6.相关文件:
6.1.《供应商选择与评估控制程序》 6.2.《仓储控制程序》
6.3.《物品申购管理规定》
7.质量记录:
7.1.《采购合同》FM704-01 7.2.《订货通知单》FM704-02
7.3.《物料入仓单》FM704-
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