福建天马科技集团股份有限公司二O一六年审计报告.PDF

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福建天马科技集团股份有限公司二O一六年审计报告

福建天马科技集团股份有限公司 二O一六年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目录 审计报告 合并及公司资产负债表 1-2 合并及公司利润表 3 合并及公司现金流量表 4 合并及公司股东权益变动表 5-6 财务报表附注 7-86 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街22 号 赛特广场5 层 邮编100004 审计报告 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 致同审字(2017 )第350ZA0035 号 福建天马科技集团股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的福建天马科技集团股份有限公司(以下简称天马科技公司) 财务报表,包括20 16 年12 月31 日的合并及公司资产负债表,20 16 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是天马科技公司管理层的责任,这种责任包括:(1 ) 按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2 )设计、执行和 维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中 国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们 遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在 重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选 择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重 大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表 意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理 性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为,天马科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了天马科技公司 20 16 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及20 16 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。 致同会计师事务所 中国注册会计师 (特殊普通合伙) 中国注册会计师

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