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x公司质量标准手册
xxx飞机工业有限责任公司企业标准
质 量 手 册
Q/19A.SC0-2002
范围
总则
本手册按照GB/T19001-2000、GJB9001A-2001、GJB/Z9001A-2001《质量管理体系 要求》标准的要求,结合公司的实际情况,规定了公司质量管理体系建设及运行的基本要求, 本手册中与军品有关的顾客是指军事代表或军队有关单位。
规范性引用文件
Q/19A.SC0-2002
下列文件相关内容的引用,构成本标准的部分条款。
GB/T19000-2000 质量管理体系 基础和术语
GB/T19001-2000 质量管理体系 要求
GJB9001A-2001 质量管理体系要求
GJB/Z9001A-2001 质量管理体系要求
术语和定义
本手册采用GB/T19000-2000及GJB9001A-2001中的术语和定义。
质量管理体系
总要求
公司按照GB/T19001-2000、GJB9001A-2001、GJB/Z9001A-2001标准要求,建立、健全质量管理体系,并编制相关的程序文件,以便在全过程中保证产品实物质量。通过在实践中不断改进,来保持质量管理体系运行的有效性和适宜性。
公司质量管理体系包括了管理过程、产品实现过程和支持过程,如管理职责、资源管理、产品实现以及测量、分析和改进过程。质量管理体系文件包括质量方针和质量目标(纳入质量手册),质量手册、程序文件等。
为了有效地实施质量管理体系,应做到:
各主管部门应运用过程的方法,对过程的输入、输出及所需的资源和活动进行识别,并将其过程应用在实际工作中;
质量管理处根据本公司的特点,负责确定质量管理体系中各过程的顺
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序和相互作用,并合理安排其过程顺序;
各主管部门根据各自工作的特点,规定过程控制的准则和方法,确保各过程有效运行和控制;
质量管理部门及各过程的主管部门负责对过程进行监视、测量和分析;对发现的问题,应采取必要的措施,以达到预期的目的并持续改进。
对公司在产品设计、开发、生产过程中需要外包的过程,采用将公司质量管理体系进行外延的方式,对外包方的制造过程进行控制。对复杂产品、关重产品的外包,在对其进行质量保证能力评定的基础上,还应通过签订技术协议、下达任务书、参加其方案评审以及检验、试验人员到现场监督等方式对其进行控制,以确保其质量能满足产品要求。对顾客要求控制的产品,应邀请顾客参加对供方的评价和选择。
文件要求
总则
质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据,起沟通意图和统一行动的作用。公司质量管理体系文件包括:
a) 质量手册(质量方针、质量目标及其说明已纳入质量手册);
b) 质量计划;
c) 规范、指南;
d) 程序文件、作业指导书和图样;
e) 标准要求及体系运行所需的记录。
Q/19A.SC0-2002
质量手册
公司的质量手册按标准编制,是公司规定质量管理体系的文件。由最高管理者批准发布,管理者代表组织制订,质量管理处负责归口管理。
质量手册包括引用质量管理体系有效运行的程序文件,通过对公司质量管理体系过程之间相互关系和作用的描述,以证实采用标准条款的合理性。
质量手册是公司企业标准、属受控文件,是公司质量管理的高层次指令性文件,各部门、全体员工都必须遵照执行。在公司质量管理体系发生较大变动或因其它原因需要修订时,将及时通报认证机构。但用作投标、交流等场合时,应明确标识为非受控文件,公司将不负责版本控制。
文件控制
技术处负责文件控制的管理,组织编制并实施Q/19AG.K07-8.1《文件控制程序》,确保所有需要使用文件的场合都能获得和使用适用文件的有关版本。为统一质量管理体系程序文件的编写格式和管理,质量管理处负责编制Q/19AG.K15-2《质量管理体系程序文件的编写与管理控制程序》。
技术中心标准化室负责对公司相关文件和企业标准的分类、编号、编写格式、审批程序和更改等内容作出统一规定并进行管理。
各主管部门按职责负责编制本系统所需的文件,并按规定程序完成文件的审签和批准,确保文件的充分性、适用性和协调性。
技术处负责文件的发放登记和文件现行状态的标识工作,确保质量管理体系运行的场合能获得和使用适用文件的有关版本;并负责及时收回失效或作
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废的文件和对其进行销毁。如若需要保留失效或作废文件时,应对其及时进行标识,以防误用。
对外来技术文件由技术处对其进行标识并按需要控制其分发。
所有文件,应保持清晰,严禁乱涂乱改。若需更改,应按Q/19AG.K07-8.1《文件控制程序》要求进行。
对图样和技术文件应按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化检查。
各主管部门对发出的图样和技术文件要协
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