公司报销规章制度.doc

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公司报销规章制度

财务报销制度及报销流程 第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、薪资福利及相关费用、税费支出、其他相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。   第三条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程   第四条 借款管理规定   (一) 出差借款:出差人员填写《借款单》经主管部门领导审批,到财务总监审核,按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。   (二) 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支,周转金到年末12月20日前归还财务。   (三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。   (四) 借款销账规定:(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。   (五) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。   第一条 借款流程   (一) 借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金,归还时间 。   (二) 审批流程:主管部门经理审核签字→财务总监复核→总经理审批。   (三) 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第三部分 日常费用报销制度及流程   第二条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费、原材料、运费等。   第三条 费用报销的一般规定   (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人、主管领导、财务总监、总经理签名。   (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。   (三) 按规定的审批程序报批。   (三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。   第四条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门领导审核签字→财务总监复核→总经理审批→到财务报销。 报销标准及流程 (一)报销标准 项目 级别 交通工具 住宿费 交通费 伙食补贴 总经理 飞机、火车、汽车、轮船 实报实销 实报实销 40 总 监 火车、汽车、轮船 130 1、火车、长途汔车及公交车票实报实销 2、出租车票按50%报销 40 经 理 火车、汽车、轮船 100 火车、长途汔车及公交车票实报实销 40   (二)费用标准的补充说明:   1. 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。   2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。 3.交通工具:总经理可乘坐飞机经济舱、火车可享受软卧车厢、轮船二等舱,其他工作人员因工作需要确需乘飞机或轮船二等舱,必须经总经理在出差申请上签字同意,否则财务室按同线路火车硬卧票价报销,机场其它费用一律不予报销。 4.伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,无特殊情况按标准领取补贴。   5. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,否则不予报销。   6. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。   (三) 报销流程   1. 出差申请:出差人员说明出差原因、出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,需经部门领导批准。   2. 借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。   3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件,到行政部订票(原则上机票一律用支票支付,特殊情况不能用支票的,需事先书面说明情况,经审批人签字后报财务备案)。   4. 返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。   第六条 电话费报销制度及流程   (一) 费用标准   1. 移动通讯费:按公司《通讯费补助标准》相关规定执行。   2.固定

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