展讯通信有限公司关于财务会计疑虑和舞弊活动的报告政策.pdfVIP

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展讯通信有限公司关于财务会计疑虑和舞弊活动的报告政策.pdf

展讯通信有限公司关于财务会计疑虑和舞弊活动的报告政策

以下为翻译,谨供参考,请以英版本为准 展讯通信有限公司 关于财务会计疑虑和舞弊活动的报告政策 (此为翻译件,谨供应参考,请以英版本为准) (2006 年 12 月 15 日经董事会审批通过,于2007 年 6 月 26 日生效,2008 年 4 月 5 日修订) I. 政策 本政策旨在通过倡导并维护健康的公司氛围以使员工能够无须担忧遭到报复地采取适当的 行动,从而实现展讯通信有限公司(“公司”)对于建立诚信和道德行为规范的承诺。公司鼓 励员工在存在疑问时,与其主管、经理和其他适当人员沟通讨论在特定情况下的最佳处理 方式。 本政策的目的是鼓励所有员工揭露可能对公司、公司的客户、股东、员工、投资者或其他 普通大众产生不利影响的任何可疑的会计、内部会计控制、审计问题或舞弊行为。本政策 也阐明了(i)在保密和匿名的基础上来接受来自于员工或其他有关第三方的关于可疑的会 计、内部会计控制、审计问题或舞弊行为的报告程序(ii)对报告的可疑会计、内部会计控制、 审计问题或舞弊行为的调查过程。 本政策符合 2002 年萨班斯-奥克斯利法案 301.4 章的规定-关于直接向公司董事会下属的审 计委员会报告会计和审计问题的程序。此程序

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