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- 2018-04-11 发布于江苏
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第二模块 审计业务流程
审计业务流程包括五大环节: 1.接受业务委托 2.计划审计工作(分总体审计策略和具体审计计划) 3.风险评估(识别、评估重大错报风险) 4.风险应对(应对重大错报风险) 5.审计报告
过 程 工 作 1.接受业务委托 了解和评价审计对象的可审性;决策是否考虑接受委托;商定业务约定条款;签订审计业务约定书等 2.计划审计工作 初步业务活动;制定总体审计策略;制定具体审计计划 3.评估重大错报风险 了解被审计单位及其环境;识别和评估重大错报风险 4.应对重大错报风险 实施控制测试和实质性程序(进一步审计程序) 5.编制审计报告 获取管理层书面声明;评价审计过程中的重大发现和发现的错报;复核审计工作底稿和财务报表;与管理层和治理层沟通;评价所有审计证据,形成审计意见;编制审计报告等
第
二、审计的前提条件 1.确定管理层在编制财务报表时采用的财务报告编制基础是否是可接受的; 2.就管理层认可并理解其责任与管理层达成一致意见。 具体讲解如下: 1.确定管理层在编制财务报表时采用的财务报告编制基础是否是可接受的; 比如,假设明宇会计师事务所承接奥迪特银行股份有限公司2016年财务报表的审计委托,该银行是一家已在中国境内上交所上市的金融企业, 那么“审计的前提条件”之
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