审计报告江苏恒顺醋业股份有限公司.docVIP

  • 3
  • 0
  • 约3.84千字
  • 约 8页
  • 2018-05-09 发布于天津
  • 举报

审计报告江苏恒顺醋业股份有限公司.doc

审计报告江苏恒顺醋业股份有限公司

江苏恒顺醋业股份有限公司 2015年度内部控制审计报告 天衡专字(2016)00442号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 天衡专字(2016)00442号 江苏恒顺醋业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的相关要求,我们审计了江苏恒顺醋业股份有限公司(以下简称“恒顺醋业”)2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是恒顺醋业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、审计意见 我们认为,恒顺醋业于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:杨

您可能关注的文档

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档