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- 2018-05-10 发布于河南
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QP8301不合格品控制程序
不合格品控制管理程序
编 制 审 核 批 准 发布日期 生效日期
文件修订记录
序号 版本号 修订码 修 订 内 容 修订人 审 核 批 准
1目的
防止不合格品及可疑物料、可疑产品的非预期使用或安装。
2范围
适用于公司生产过程(或物流过程)所涉及的原材料、外购外协件、在制品、半成品及成品(或库存产品)中发现的不合格品和顾客索赔产品。
3职责
3.1质保部是本程序归口管理部门,负责检查各部门对不合格品的评审工作,监督检
查各部门执行有关处置决定的情况,汇总、统计不合格品处置记录,监督检查各部门制
定降低不合格品率的计划,并有权停止不合格的生产过程。
3.2物流部负责对仓库的可疑物料、可疑产品的检查,执行报废品的处置。
3.3生产线负责生产过程中的不合格品的标识、隔离、按处理方案执行不合格品的处置,并有权停止不合格的生产过程。
3.4采购部负责执行有关原材料、外购外协件不合格品的处置决定,并负责与供应商联络、协调、反馈不合格信息;负责顾客退回产品的标识、记录、处置,追回已出厂的不合格品,并负责与顾客联络、
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