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ABC公司内部控制系统审计报告
2007年度
XXXX有限公司编制
地址:XXXXX 电话:XXXXX
ABC公司内部审计报告目录
一、审计导言
二、审计结果汇总表
三、审计结果详细说明
四、组织结构图
五、流程图图例
六、流程图
审计导言
ABC公司董事会:
1. 审计目标:审查本公司内部控制制度的健全情况和遵循情况。
2. 审计范围:时间范围为2006年全年,业务范围为本公司所有生产经营业务,没有人员、资产、活动、资料等方面的限制。
3. 审计程序:我们认为必要的,不违反现行法律、法规的审计程序。包括观察、复算、分析性复核、核单、面谈等。
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