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管理内部稽核a
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名翔恿線股份有限公司
內部品質稽核管理程序書
文件編號
MS-G2-1701
制訂日期:89年10月26日
修訂日期: 年 月 日
版次:A.0版
頁 次
第1頁共4頁
一、目的
為驗證品質系統是否被有效地實施,以適時地發現問題,採取有效之矯正及預防措施,以達成品質系統運作之目標。
二、範圍
有關ISO9002品質系統運作要項之稽核。
三、定義
無
流
程
圖
N
N
YAY缺失現場稽核稽核通知/會議審核計劃/修訂內部品質
Y
A
Y
缺失
現場稽核
稽核通知
/會議
審核
計劃/修訂
內部品質
稽核時機
來源
測狀況
需求
NNB
N
N
B
記錄存查結案報告Y稽核確認矯正預防填單、簽收
記錄存查
結案報告
Y
稽核確認
矯正預防
填單、簽收
A
A
B
B
名翔恿線股份有限公司
內部品質稽核管理程序書
文件編號
MS-G2-1701
制訂日期:89年10月26日
修訂日期: 年 月 日
版次:A.0版
頁 次
第2頁共4頁
四、權責
單位
五、作業流程
六、作業內容
Who,When,Where,How to do,What
七、參考文件
八、應用表單
No
流程
內部品質稽
核小組
1
內部品質稽
核時機
6.1內部品質稽核時機
6.1.1定期:依年度內部品質稽核計劃所排定之週期執行。
6.1.2不定期:當品質系統發生重大改變或產品發生重大異常時執行。
管理代表
2
計劃/修訂
6.2計劃/修訂
6.2.1管理代表於每年年底前,擬訂年度內部品質稽核計劃,呈總經理審核。
制訂〝年度內部品質稽核計劃表〞(MS-G4-1701)如附件1。
擔任內部品質稽核小組組長,依以下資格條件召集合格之稽核人員
成立內部品質稽核小組並製成〝內部品質稽核小組名冊〞(MS-G4-17
02)如附件2。
稽核人員資格條件
A單位主管級以上幹部。
B年資1年以上。
C曾受過公司內外相關之訓練課程6個小時以上,且具有合格証明
或證書者。
稽核條件
A各單位遴選1人,但不得對自己單位執行稽核。
B需具備獨立、公正、客觀之精神與友善的態度
6.2.2管理代表依總經理裁示,修訂計劃。
年度內部品質稽核
計劃表
(MS-G4-1701)
內部品質稽核小組
名冊
(MS-G4-1702)
總經理
3
審核
6.3審核
6.3.1管理代表於計劃擬訂後,呈總經理審核,若核准,進入流程4,發出
稽核通知,若未核准,則進入流程2,修訂計劃。
名翔恿線股份有限公司
內部品質稽核管理程序書
文件編號
MS-G2-1701
制訂日期:89年10月26日
修訂日期: 年 月 日
版次:A.0版
頁 次
第3頁共4頁
四、權責
單位
五、作業流程
六、作業內容
Who,When,Where,How to do,What
七、參考文件
八、應用表單
No
流程
管理代表
4
稽核通知/
會議
6.4稽核通知/會議
6.4.1管理代表於7個工作天前,發出〝內部品質稽核通知單〞(MS-G4-1703)
如附件3,予受稽核單位及稽核小組人員。
6.4.2必要時,依【會議管理程序書】(MS-G2-0103)之相關規定,召開內部品
質稽核會議。
會議管理程序書
(MS-G2-0103)
內部品質稽核通知
單
(MS-G4-1703)
內部品質稽
核小組
受稽核單位
5
現場稽核
6.5現場稽核
6.5.1稽核人員依以下單位人員所提供之資料作為稽核指引,對受稽核單位
實施稽核,填寫〝內部品質稽核查檢表〞(MS-G4-1704)如附件4。
管理代表於稽核人員實施稽核前提供
A〝內部品質稽核查檢表〞(MS-G4-1704)如附件4。
B受稽核單位前一次之〝內部品質稽核查檢表〞(MS-G4-1704)如附件
4。
C受稽核單位未結案之〝異常處理連絡單〞(MS-G4-1401)如附件5。
受稽核單位主管於稽核人員實施稽核時,提供相關之程序書、作業標
準書及品質記錄…等文件。
內部品質稽核查
檢作業標準書
(MS-G3-1701)
內部品質稽核查檢
表
(MS-G4-1704)
異常處理連絡單
(MS-G4-1401)
內部品質稽
核小組
6
缺失
6.6缺失
6.6.1稽核人員確認發現不符合規定之事項,進入流程7,進行填單與簽收
作業,若未發現不符合規定之事項,則進入流程10,作結案報告。
內部品質稽
核小組
受稽核單位
7
填單、簽收
6.7填單、簽收
6.7.1稽核人員於發現缺失後,登錄於〝內部品質稽核查檢表〞(MS-G4-1704)
如附件4後,由受稽核者簽名確認後,開立〝異常處理連絡單〞(MS-
矯正與預防措施
管理程序書
(MS-G2-1401)
內部品質稽核查檢
表
(MS-G4-1704
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