员工出差管理制度和表格模板.docx

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制度 名称员工出差管理制度编 号执行部门第1章 总则 第1条 为规范出差管理流程,加强对出差预算的管理,特制定本制度。 第2条 本制度适用于公司所有员工。 第2章 出差审批权限 第3条 员工出差前应填写“出差申请单”,出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 第4条 出差的审核决定权限。 1当日出差:出差当日可以往返的,一般由部门经理核准。 2远途国内出差:日内的由部门经理核准,日以上的由主管副总核准,部门经理以上人员出差一律由总经理核准。 3国外出差的,一律由总经理核准。 第5条 交通工具的选择标准 1短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。 3其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具为硬卧;如有特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 第3章 出差借款与报销 第6条 费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,做出年计划、月计划,报财务部及总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划外费用。 第7条 借款 1借款的首要原则是“前账不清,后账不借”。 2因出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约;大额开支应按银行的有关规定用支票支付。 3借款要及时清还,员工须在公务结束后3日内到财务部结算还款。 第8条 报销 严格按审批程序办理:按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。 第4章 差旅管理 第9条 出差申请与报告 1员工出差之前必须提交“出差申请表”(见下表),注明出差时间、地点和事由,行政部据此安排差旅、住宿等事宜。 员工出差申请表 出差申请人部门岗位出差目的地预计出差时间 年 月 日~ 年 月 日共计天出差事由费用预算交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计预借费用部门经理(签字)总(主管副)经理(签字)实际出差时间变更理由出差报告提要部门经理财务审核总(主管副)经理2将“出差申请表”送人力资源部留存,作为记录考勤之依据。 3出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时,应打电话向公司请示;不得因私事延长出差时间,否则其差旅费不予报销。 4员工出差完毕后应立即返回公司,并于3日内凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 5员工出差后,必须于3日内向主管副总汇报工作,并写出详细的书面报告报总经理审阅。 6出差结束后,应于3日内提交“出差报告”,并到财务部报销费用。 7未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用,公司将不予报销,并对员工按旷工进行处理。 第10条 费用标准及审批权限 差旅费用标准及审批表 人员类别费用类别报销条件、报销额度及审批人总经理助理及以上级别管理层所有费用开支实报实销,由总经理审批部门经理、 普通员工国内城市之间转移的飞机、 火车、船、汽车等交通费用1.凭所购的票实报实销 2.分别经部门经理、分管副总审批出差期间住宿、正常餐饮费用1.须取得税务局的统一发票(注明开票日期、入住及退房日期),并加盖有效印章 2.按报销标准给予报销(如下表所示) 3.分别经部门经理、分管副总审批招待费、交际应酬费 (需详列说明)1.费用发生前,需征求部门经理、主管副总的批准 2.未经事先批准的此类费用,责任人自行承担出租车费用------员工出差住宿、餐饮费用报销标准 城市 费用一级城市二级城市三级城市住宿元/天元/天元/天餐饮早餐元/人/餐元/人/餐元/人/餐午餐、晚餐元/人/餐元/人/餐元/人/餐注:不按上表规定而超出报销标准时员工必须提交书面说明,写明理由,经副总经理签字后方予报销,否则由报销人自己承担。 第11条 出差补贴标准 1员工在出差当天的9:00前出发、17:30后返回公司的,可享受一天的出差补贴,否则不予计算出差补贴。 2远途出差者,计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如:9日出差12日返回者,给予3天的出差补贴;如果员工能提供9日9:00前出发、12日17:30后离开出差地的相关证明,则可给予4天的出差补贴。 3出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。 4如果出差人员由接待单位免费招待,一律不予发放出差补贴;如果出差期间发生了已经批准的招待费,招待期间不发放相应的餐费补贴。 5出差期间不得另外报支加班费,法定节假日出差的另计。 第12条 国外出差 1员工赴国外受训考察等,其食宿由其他公司安排者

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