广东广业资产经营有限公司审计报告-中国债券信息网.PDF

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广东广业资产经营有限公司审计报告-中国债券信息网

广东省广业资产经营有限公司 审计报告 大华审字[2012]235 号 广东省广业资产经营有限公司 审计报告及财务报表 ( 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止) 目 录 页 次 一、 审计报告使用责任 二、 审计报告 1-2 三、 已审财务报表 合并资产负债表 3 合并利润表 4 合并现金流量表 5 合并所有者权益变动表 6 国有资产变动情况表 7 资产减值准备情况表 8 应上交应弥补款项表 9 基本情况表 10 财务报表附注 11-159 四、 事务所及注册会计师执业资质证明 审计 报告使用 责任 大华审字[2012]235 号审计报告仅供委托人及其提交的第三者按 本报告书《业务约定书》中所述之审计目的使用。委托人及第三者 的不当使用所造成的后果,与注册会计师及其所在事务所无关。 大华会计师事务所有限公司 二○一二年四月十一日 审 计 报 告 大华审字[2012]235号 广东省广业资产经营有限公司全体股东: 我们审计了后附的广东省广业资产经营有限公司(以下简称广业 公司)财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的合并资产负债表,2011 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表,以及 财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是广业公司管理层的责任,这种责任包 括:(1 )按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反 映;(2 )设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国 注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工 作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的 审计报告 第1 页

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