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审计?税务?咨询;上市公司财务风险管理及内部审核及程序;第一部分 香港上市守则对风险管理及内部审计的要求 ;中国及英美公司治理的发展历程概览;《企业管治常规守则》;《企业管治常规守则》;《企业管治常规守则》的主要内容;风险的定义及风险管理;风险练习;公司可能面對的风险 ;原则;第二部分 财务风险管理及內部控制概念 ;《企业管治常规守则》对风险管理之建议;风险的定义及风险管理;风险管理的程序;企业风险管理的三层防线;内部控制的由来;何谓内部控制?;所有五大元素必须同时发挥作用,才能让内部控制有效地运作;COSO 的内部控制框架如何管理风险?;风险管理个案研究;风险管理个案研究 ;风险管理个案研究;COSO 问答;第三部分 企业内部审计制度 ;《企业管治常规守则》对内部审计有关之建议;内部审计在企业风险管理中的重要性;内部审计;内部审计定义;转变中的内部审计功能;转变中的内部审计功能(续);现代化内部审计模式的组成部分;现代化内部审计流程的实例;企业价值最大化的实现;内部审计个案研究;内部审计个案研究 (续) ;内部审计个案研究(续) ;第四部分 审计委员会 ;;对上市公司的审计委员会要求;对上市公司的审计委员会职责的要求;审计委员会的最佳标準;影响审计委员会的潛在因素;审计委员会的最佳标準;第五部分 答问时间 ;讲者: 施展芳 毕马威合伙人 电话:+86 (20) 3758 8530 电邮:ronald.sze@

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