- 7
- 0
- 约1.7万字
- 约 14页
- 2018-06-03 发布于江西
- 举报
浅析加强企业财务状况监督的必要性.doc
浅析加强企业财务状况监督的必要性
浅析加强企业财务状况监督的必要性李东杰(佛山市财政局广东·佛山58#00469928000)摘要中国企业由单一生产走向集团化、多元化。在这种复杂的经济背景下,会计处理变得复杂,同时为了不同的需要,财务报告的虚假性越来越严重,形成恶性循环,到一定程度将不可收拾。为了让企业适应现代化的经济发展,如何引导、监督其健康发展,不致因管理不善而中途夭折,国家对企业财务状况的监督就显得非常必要。关键词财务监督;企业;必妥性-、财务监督的必要性事务所进行清理、整顿,关停并转了14个所,说明会计信息失真企业财务是企业管理的核心,是整个企业运行的中枢与心不是小事,这会导致很多投资者和很多报表使用者作出错误的脏,是业务链条得以完整运行的基础。只有积极有效地配置资决定。这么多单位,居然每年都通过审计,每年都通过了银行信源,最终实现经济的增长,合理遵循经济规律与原则,才能保障贷,都一路绿灯。这说明监管的不力.很值得一提的是,有个事企业健康地运行.然而许多企业为了快速发展,重视业务的开务所,一季度居然审计了180个单位,每半天审计一个单位,这拓,而忽视了内部的监督,使企业看似销售盘子很大,实际盈利样的审计监督根本就是无效的。正是由于一些人禁不住利益的能力很弱,基本上无利润,实际上就是各环节控制不好,监督不诱惑,才导致了行业内大量的违规操作。力。要想在现代经济下处于不败的地位,必须加强财务监督。除〈二)内部管理松驰,内部审计形同虚设了企业加强财务监督外,对扶持企业发展的金融机构也要加强目前,许多企业对内部控制都非常重视,却不知道如何实施监督,才能使这个市场健康地发展。内部控制。因为企业都是企业主说了算,会计的原则性建立在二、财务监督的内容公司利益的基础上,企业的内部控制人员都是从内部招聘的,归〈一〉财务监督分为内部、外部监督属于财务部门管理。所有的监督和控制都是在满足企业需要的前提下进行的,取决于企业的管理需要。对内部审计的问题没/ 目的这是对企业的业务活动是否合理、合法、合规进行检查、修正、指导的一项职能.内部监督是指企业的财务人员或内部有引起重视,对小差错仅是改正而己,对引起差错的原因未深入审计人员对本单位经济活动的监督,主要是要求经济活动必须追查。而个别财务人员与管理人员在对内部控制的认识上存在按相关会计法规进行操作、处理,使其在可控制的范围内,以保分歧,造成审计人员与业务入员甚至与财务人员产生相当大的证资产安全,企业稳健经营。外部监督是指由审计单位对各企矛盾,内部监督难以实施。业的财务报表或财务资料按审计原则进行核查,合理保证不存〈三〉个别人员素质不够,在内部监督工作中没有合适的方在由于舞弊和错误导致的重大错报,以免误导股东和财务报表法与说服力使用者.内部监督必须对财务业务与财务管理都相当熟悉才能发现〈二)财务监督分为对结果的监督和对过程的监督漏洞,有经验才能知道从什么地方入手查询可能存在控制不到对结果的监督主要是对各业务项目上报的资料进行监督,位的地方,而许多单位认为内部监督都是复查单据,核销单据,看上报的资料有没有按既定的原则办理,入库单据与发票是否看原始单据是否与发票相对应,只是从所有财务业务入手,最后对应,报表是否真实、合理,成本结转是否符会会计原则,各类资不知该重点监督什么.料是否齐全,原始单据是否合法、合规,报表的逻辑性是否合理,四、财务监督不力造成的危害性数据之间是否对应;资产的真实性是否具备,所有权是否属实,〈一〉造成国有资产的流失截止期限是否正确.对过程的监督,主要是看业务流程是否规特别是外部监督,如果不力,将造成国家的资产流失。如对范,关键控制点是否执行,不相容岗位是否分开,是否在控制上审计中介单位出具报告的虚假事项予以确认,则银行贷款流入相互牵制,是否按既定的制度进行,有没有漏控点,存不存在有了不正常的渠道,结果产生大量的坏账损失.最终出问题后,就控制点但却控制不紧的情况.算银行负责人下课,银行的损失也很难挽回.〈三〉财务监督分为应用控制监督和一般控制监督(二〉破坏投资环境,扰乱投资市场应用控制监督主要是对关键点的控制,比如对应收账款的国家对金融的控制是希望合理配置资源,将金钱投放到需控制,如何分析账龄,如何控制应收账款,如何控制资金成本等。要的建设中去。如果出现这些蛙虫,利用金融的漏洞,想方设法一般控制对方法的控制,不是具体的控制,要从财务层面上重视地去制造虚伪的表相,环环滋生腐败,势必会导致该用钱的企业对财务风险的识别控制和对经营风险的控制。战略的控制主要得不到贷款,而有关系的人或会投机的人垄断资源,而发挥不出是对如何识别存在的风险、如何应对的控制。效益来。这是巨大的效益损失,而且会使金融市场出现混乱,无三、目前财务监督的现状法正常运行.〈一〉目前财务监督还不是很完善〈三〉容易滋生国家单位
您可能关注的文档
最近下载
- 琼脂糖微球的制备和活化条件研究.doc VIP
- BILIBILI2026年轻人消费趋势报告.pdf
- 上海市虹口区2025-2026学年八年级(上)期末化学试卷(含答案).pdf VIP
- 从《 镜花缘》 看李汝珍的女性观.pdf VIP
- 第六单元正比例和反比例 六年级下册数学高频考点重难点讲义(苏教版) (2).docx VIP
- 2025年度事业单位公开招聘考试(C类)《综合应用能力》新版真题卷(附解析.docx VIP
- 上海市浦东新区几校2025-2026学年八年级上学期1月期末物理试题(原卷版+解析版).docx VIP
- 2025年度事业单位公开招聘考试(C类)《综合应用能力》新版真题卷(附解析).pdf VIP
- 建筑工程资料管理课标教案.docx
- 2025年国际胰腺病学会急性胰腺炎修订指南解读.pptx VIP
原创力文档

文档评论(0)