采购与付款的内部控制.docVIP

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采购与付款的内部控制

采购与付款控制(草拟) 目的: 对采购过程及付款方式进行控制,确保采购物料满足规定的要求。 范围: 本采购与付款过程控制适用于本公司 流程图 责任者 流程图 文件及清单 各部门需求者 仓管员、董事长或其授权人 采购员 部门负责人 采购员 采购员 IQC 仓管员 材料会计 主管会计 董事长或其授权人 出纳 档案管理员 A     B          A     B                  依据:制造通知单、生产计划单或其他零时需要。购物申请单样见附件(一)。 依据:仓库库存, 制造通知单、生产计划 依据:供货商信誉、质量、价格清单。 依据:询价单及高质、优价、商誉。 依据:询价单 依据:合同、需求量。 依据:供货合同。 依据:订购单、送货单、质检单、 依据:合同、订购单、送货单、质检单、入库单。 依据:合同、公司的资金计划 依据:合同、发票及附件、董事长或其授权人签字。 依据:档案管理条例 文件及清单说明 4、1、1 请购: 原材料由物料员根据[制造通知单]、生产计划单或其他文件填写[购物申请单],低耗品由各需购部门填写[购物申请单],同时详细注明请购物料的名称、规格、数量主管签名后交给仓库核对。购物申请单一式三联申购单位、财务、采购部各一联,式样见附表。 4、2、1 仓库审核: 仓库根据购物申请单核对材料库存量,调整采购计划。编制材料采购汇总表,部门负责人签名后上报主管部门。材料采购汇总表一式三联,仓库、采购部、财务各一联,式样见附表。 4、3、1 董事长或其授权人批准 董事长或其授权人根据制造通知单、生产计划单、采购汇总表审查批准,授权采购。 4、4、1询价 采购员根据数量供应商的信誉,按采购单所需要的品种、规格、数量进行询价,编制商品询价单。报部门主管。询价单由采购部保管。 4、5、1部门负责人批准 部门负责人根据高质、优价的原则,与信誉好的供应商签定供应合同。 4、6、1 合同订立 采购员根据领导批准,与供货商签定供应合同。必须的内容有:品种、规格、数量、金额、质量,交货的时间、地点,付款的时间、方式等。 4、7、1采购 根据合同进行采购,为确保生产的正常运行,采购员需对物料进行跟催。 4、7、2进料不良 由采购员负责将IQC签发的[品质异常联络书]传递到供应商,并负责与其人沟通协调进行退货、扣款、补送货等事宜。 4、7、3制作应付月结单 采购员依据厂商之[送货单]及[进料检验报告]制作应付款月结单,月底统一交财务对账请款。应付款月结单一式二份,采购、财务各一份,式样见附表。 4、8、1验收 货到仓库后,仓管员根据送货单、核对材料采购单的要求、数量开具暂收单,通知质检部按《来料检验程序》进行验收,出具质检报告。如出现不良的情况,由IQC依《不合格品控制程序》执行。 4、9、1 入库 仓库根据材料暂收单、质检报告办理入库手续。 4、10、1 财务审核 财务稽核员依据申购单、订购合同、订购单、送货单、质检报告、入库单,严格核其数量、单价、金额是否一致,是否为有效人签字。 4、10、2核对无误交董事长或其授权人审查批准后登记入帐。 4、10、3付款计划 财务部根据合同编制付款计划,交董事长或其授权人审核批准。 4、11、1 批准 董事长或其授权人根据财务审核的应付款批准是否登记入帐。 4、11、2 批准 董事长或其授权人根据财务提供的请款计划、公司的资金计划批准是否付款。 4、12、1 付款 公司出纳合同、发票及附件、董事长或其授权人的有效批示办理结算手续。 4、13、1 存档 依据《档案管理条例》将所有的原始资料存档。 附件 5、1 购物申请单 志丰五金制品厂 购物申请单 No.0000000000001 部门: 日期: 编号 物品名称 规格型号 单位 数量 预估单价 用途 仓库批注 批准: 审核: 申请人: 表格编号: 5、2 材料采购汇总表 志丰五金制品厂 材料采购汇总表 日期: No.0000000000001 部门 物料编号 物品名称 规格型号 单位 数量 用途 备注 批准:

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