- 2
- 0
- 约1万字
- 约 50页
- 2018-06-25 发布于湖北
- 举报
内部审计_简_述
内部审计简述 集团公司要求各分公司成立内部审计部门并制定相关的制度,为了更好的帮助各分公司做好该项工作,本人在查阅相关资料后如下教材,望指正。 内部审计是一种独立、客观的保证工作与咨询活动,它的目的是为机构增加价值并提高机构的运作效率。它采取系统化、规范化的方法来对风险管理、控制及治理程序进行评价,提高他们的工作效率,从而帮助实现机构的目标。(内部审计实务标准)---国际内部审计协会 内部审计的定义 内部审计,是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。《中国内部审计准则》(与国际审计准备相比,缺少了为机构增加价值并提高机构运作效率目的,这说明对内部审计的认识还没有上升一个高度。国际内部审计协会对内部审计的定义,使得内部审计与企业(机构)的经营明白相一致,从而改变了审计者与被审计者对立的假相。) 内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为,以促进加强经济管理和实现经济目标。 《审计署关于内部审计工作的规定》 内部审计的职能 监督、评价 监督、评价企业的各项经营活动(为了对机构(组织)的风险管理、控制进行独立评价而客观地审查证据的行为。例如,对财务、绩效、合规性、安全性合应尽责任的审查等) 服务(咨询业务) 内部控制的培训,促使被审单位建立符
您可能关注的文档
最近下载
- 2026深圳市机场(集团)有限公司校园招聘笔试历年备考题库附带答案详解.docx VIP
- 2025年秋新苏教版数学2年级上册全册同步课件 (2).pptx
- 项目申报材料蒙皮拉形.pdf VIP
- 粮油检验员培训第一讲:粮油检验基础.pptx VIP
- 数字孪生智慧工厂解决方案 (45页).pptx VIP
- 现代工厂化循环养鱼项目可行性研究报告建议书.doc
- 2025年粮油质量检验员(初级试题)附答案.docx VIP
- (2026秋)人教版九年级上册数学全册PPT课件--配新教材.pptx
- 2025年数字孪生技术在工厂工艺参数优化中的应用.pptx VIP
- 2026年粮油质量检验员(初级试题)附答案.docx
原创力文档

文档评论(0)