风险与机遇控制程序-2015版QMS.docVIP

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  • 2018-07-05 发布于福建
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PAGE 1PAGE 1文件编号页 码 OF NUMPAGES 6文件类型程序文件/2版 本B0制订日期201生效日期2016-09-01PAGE 1风险和机遇控制程序修 订 记 录№版本 修订摘要修订人日 期1B0换版修订2016-08-15编 制审 核批 准1.0目的通过对公司所属风险和机遇的识别、风析和评定,制订包括风险规避、风险降低和风险接受在内的风险应对措施并加以控制,以增强公司抵抗风险和把握机遇的能力。2.0范围本文所制订的风险和机遇管理,可用于整个集团及各事业部的生命周期及广泛的活动,包括战略和决策、运营、过程、职能、项目、产品、服务和资产,但不包含环境、职业健康安全和法律法规等三个方面的内容。(该三个方面风险评估及管理另行文件规定,在后续适宜的时机,可考虑进行整合)3.0职责3.1体系部:负责风险管理的策划和风险可接受准则的制订; 负责组织风险和机遇的评估、评审和更新; 负责监督风险应对措施的实施。3.2相关部门:参与风险评估和评审,实施风险和机遇应对措施。4.0定义4.1 风险:不确定性的影响。影响是指对预期的偏离,包括正面的和负面的。通常,风险以某个事件的后果组合(包括情况的变化)及其发生的有关可能的词语来表述。4.2 风险和机遇:潜在的有害影响(威胁)和潜在的有益影响(机会)。本定义中的

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