内部控制合规流程_无形资产.docVIP

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  • 2018-07-08 发布于湖北
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[ABC]有限公司内部控制合规工作文件业务流程:6. 无形资产合规工作年度: 截至[YYYY年MM月DD日] 目录 流程信息3流程概览3相关部门与责任4审批权限5关键文档 5内部控制政策及原则6内部控制程序控制目标清单控制程序6.1 预算编制6.2 取得与验收6.3 使用与保全6.3.1日常管理.4 处置与转移6.5 不相容职责分离流程信息A1.流程概览 A1.1 目的加强对无形资产的内部控制,防止并及时发现和纠正无形资产业务中的各种差错和舞弊,保护无形资产的安全并维护其价值,保证无形资产在财务报表中反映的完整性与准确性,提高无形资产的使用效率。A1.2 适用范围无形资产管理政策及原则适用于本公司集团内部各公司,包括总部及各子公司;各公司可在此管理政策及原则下制订各自具体的无形资产内部控制程序。A1.3 定义与分类无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币资产。资产满足下列条件之一的,符合无形资产定义中的可辨认性标准:能够从企业中分离或者划分出来,并能够单独或者与相关合同协议、资产、负债一起用于出售、转移、授权许可、租赁或者交换;源自合同协议性权力或其他法律权利的非货币性资产。无论这些权利是否可以从企业或其他权利和义务中转移或者分离。 无形资产包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等。A1.4 流程范围本流程主要描述

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