QHSE管理体系内部审核检查表861136906.docVIP

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  • 2018-07-11 发布于浙江
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QHSE管理体系内部审核检查表861136906

PAGE 1QHSE管理体系内部审核检查表 要素名称检查内容和检查方法审核发现结论4.QHSE管理体系 4.1 总要求1.询问如何运用过程方法建立实施保持QHSE管理体系。2.是否对过程进行了删减,删减是否合理。3.是否识别了外包过程,外包过程如何控制。 4.2 文件要求 4.2.1 总则4.2.2 管理手册1.查证是否建立了包括管理手册、程序、作业文件、记录在内的QHSE体系文件。2.查证QHSE体系文件是否覆盖并满足Q/SY 2.2标准全部条款的要求。 4.2.3 文件控制 4.2.3 文件控制1.询问负责人文件控制职责,与相关部门的接口关系是否清楚2.查阅文件清单,抽查3-6份文件,查证:2.1 发布前是否经过批准,文件是否充分适宜?2.2 文件是否保持清晰并易于识别(包括修订状态)?2.3 核查发放范围及发放记录,是否使用场所得到了适用文件的有效版本? 2.4 是否识别了与质量、环境和安全有关的全部外来文件(包括法律法规),并对其进行了管理控制? 2.5 作废文件的回收记录,可否保证作废文件的非预期使用?作废文件保留是否作了标识?3.询问对文件评审、更新、再批准的规定,查l-3份更改文件,核查规定执行情况。 4.2.4 记录控制 4.2.4 记录控制1.询问负责人记录控制职责,与相关部门的接口关系是否清楚。2.询问是否形成了QHSE体系

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