- 3
- 0
- 约6.15万字
- 约 114页
- 2018-08-04 发布于天津
- 举报
39个省直部门单位2017年度.PDF
39 个省直部门单位2017 年度
预算执行等情况审计结果
省人民政府办公厅2017年度
预算执行等情况审计结果
根据 《中华人民共和国审计法》的规定和2018年度审计项
目计划安排,2018年2 月至4 月,省审计厅对省人民政府办公
厅 (以下简称省府办公厅)2017 年度部门预算执行和其他财政
收支情况进行了审计。重点审计了省府办公厅本部,并对省政府
机关事务管理局等4 个下属单位及其他事项进行了延伸审计。
一、基本情况
省府办公厅2017 年度部门预算由厅本部和归口管理的省政
府接待办,省政府驻京办等7 个驻外办事机构,以及省政府办公
厅印刷厂等4 个事业单位共13 个预算单位组成。省财政厅批复
省府办公厅 (含所属单位)2017 年度部门财政拨款预算8.98亿
元。审计结果表明,省府办公厅及所属单位2017 年度预算收支
基本遵守了预算法及相关法律法规,财务管理和会计核算基本符
合会计法及有关财会制度规定。
二、审计发现的主要问题
(一)预算编制方面
驻京办2017 年有 “业务费”等7 个项目预算编制不细化,
涉及资金1204 万元。
(二)预算执行方面
省政府机关事务管理局、驻京办、办公厅印刷厂往来款长期
1
挂账未清理,涉及资金共3623.2万元。
(三)绩效管理方面
1.省府办公厅2017 年 “电视电话会议会场升级改造工程项
目”预算完全未执行,涉及金额133.2 万元。
2.驻京办未及时清理以前年度结余结转等资金,涉及金额
1393.85万元。
(四)其他方面
1.省府办公厅未按 “收支两条线”管理规定,及时上缴省
财政以前年度固定资产处置收入等,涉及资金246.45万元。
2.省府办公厅2017 年有配电设备等部分资产账实不符,涉
及金额263 万元。
3.下属印刷厂2017年存货账实不符,涉及金额38.48 万元 。
三、审计处理情况和建议
对上述问题,省审计厅已依法出具了审计报告。对预算编制
方面存在的问题,要求省府办公厅进一步做细、做实、做准部门
预算,提高项目支出预算精细化水平,强化预算约束。对预算执
行方面存在的问题,要求省府办公厅组织专门力量对往来款情况
及遗留问题进行清理处置,保证资产真实完整。对绩效管理方面
存在的问题,要求省府办公厅加强预算编制管理,完善后续评审
工作,加快推进项目实施。同时要求强化对下属单位财务核算、
资产管理等环节的监督管理。
针对审计发现的问题,省审计厅建议:省府办公厅应规范预
2
算编制与执行,推进预算绩效管理,提高财政资金使用效益;加
强对历史遗留问题的处置,规范国有资产处置管理;加强对下属
单位的管理,落实内部控制相关制度要求。
四、审计发现问题的整改情况
目前,省府办公厅正在积极组织整改,其中对资产账实不符
的问题,已开展固定资产清查专项工作。具体整改结果由省府办
公厅于2018年10 月30 日前向社会公告。
3
省政协办公厅2017 年度
预算执行等情况审计结果
根据 《中华人民共和国审计法》的规定和2018年度审计项
目计划安排,2018年2 月至4 月,省审计厅对省政协办公厅2017
年度预算执行等情况进行了审计,重点审计了省政协办公厅本
部,并对省政协机关事务中心等3个下属单位进行了延伸审计。
一、基本情况
省政协办公厅部门预算由厅本部和省政协机关事务中心(以
下简称事务中心)、省政协委员 (历届委员)活动中心 (以下简
称活动中心)和 《同舟共进》杂志社 (以下简称杂志社)等3个
二级预算单位组成。2017 年省财政厅批复省政协办公厅 (含所
属单位)当年部门财政拨款预算1.93 亿元。审计结果表明,省
政协办公厅及所属单位2017 年度预算收支基本遵守了预算法及
相关法律法规,财务管理和会计核算基本符合会计法及有关财会
制度规定。
二、审计发现的主
原创力文档

文档评论(0)