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仪征政务服务管理办公室2017年度预算公开事项
仪征市政务服务管理办公室2017年度预算公开事项
目 录
第一部分 部门概况
主要职能
2017年度部门主要工作任务及目标
部门机构设置和所属单位情况
部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
第二部分仪征市政务服务管理办公室2017年度部门预算表
收支预算总表
收入预算总表
支出预算总表
财政拨款收支预算总表
财政拨款支出预算表
财政拨款基本支出预算表
政府性基金支出预算表
一般公共预算支出预算表
一般公共预算基本支出预算表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分仪征市政务服务管理费办公室2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
(一)负责制定行政服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施。
(二)负责对进入服务中心的行政许可和服务事项的确定、调整,对办理情况进行协调、督查;负责协调行政权力网上公开透明运行系统相关工作。
(三)负责对涉及两个以上部门行政审批项目并联审批的组织协调工作。
(四)负责办理生产性、经营性项目等需报经行政主管部门审批、核发的各种批准文件和证照。
(五)负责各类投资政策、税收政策及各类证照申领的咨询、释疑、资料发放、信息发布等事项。
(六)办理有关规费的收缴,负责实施基本建设项目“一票制”集中收费。
(七)负责对窗口工作人员的管理与考核。
(八)受理公民、法人及其他组织对中心机关及窗口工作人员违纪、违规、违诺行为的投诉和查处。
(九)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、2017年主要工作任务及目标
(一)推进“一站两中心”建设,完成新中心扩容进驻。
(二)积极推进“三集中、三到位”工作。
(三)全力推进项目并联审批。
(四)推进政务公平,提升行政权力网上运行质态。
(五)推进企业登记“多证合一”。
(六)进一步规范收费行为。
(七)推进江苏政务服务“一张网”上线。
三、内设机构及下属单位
内设机构3个,分别是:办公室、业务科、督查科。
(四)、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的规定,按照《关于印发仪征市市本级2017年部门预算和?2017-2019年财政规划的编制意见的通知》(仪政办[2016]66号)要求为依据,结合本部门2017年度工作重点,本着“量入为出、勤俭支出”的原则编制预算,统筹安排各项资金,保证当年预算收支平衡 。
支出项目填报口径:1、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
工资福利支出:指开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括: 生活补助、住房公积金、提租补贴等。
商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
第二部分 仪征市政务服务管理办公室2017年度部门预算表
表1收支预算总表
表一
单位:万元
收入
支出
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
金额
项目名称
金额
一、财政拨款
386.59
一、一般公共服务支出
386.59
一、基本支出
386.59
1. 一般公共预算
386.59
二、外交支出
二、项目支出
2. 政府性基金预算
三、国防支出
三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金
四、公共安全支出
三、其他资金
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、国土海洋气象等支出
十八、住房保障支出
十九、粮油物资储备支出
二十、其他支出
当年收入小计
386.59
当年支出小计
386.59
上年结转资金
结转下年资金
收入合计
386.59
支出合计
386.59
表2收入预算总表
表二
单位:万元
项目名称
金额
收入总计
3
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