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宣传部收支预算表
单位:元
收 入
支 出
项 目
预 算 数
项 目
预 算 数
一、公共财政预算收入
9146773.82
一、 基本支出
547129.82
经费拨款
9146773.82
工资福利
628942.12
专项收入
商品和服务
504000.00
行政性收费
对个人和家庭补助
414187.70
城市维护税
二、 项目支出
599644.00
国有资本经营收入
三、 调拨支出
国有资源(资产)有偿使用收入
公共财政预算调拨支出
其他公共财政预算收入
政府性基金调拨支出
二、政府性基金
其它资金调拨支出
三、财政专户管理资金
四、上级补助收入
五、事业单位经营收入
六、其他收入
本年收入合计
9146773.82
本年支出合计
9146773.82
七、上年结转收入
四、 结转下年支出
公共财政预算结转
公共财政预算结余结转
政府性基金结转
政府性基金结余结转
财政专户管理资金结转
其它资金结余结转
其他结转
八、调入收入
公共财政预算调入
政府性基金调入
其他调入
收入总计
9146773.82
支出总计
9146773.82
宣传部支出预算表
单位:元
科目编码
单位名称(科目名称)
合计
基本支出
项目支出
合计
9146773.82
3547129.82
5599644.00
201
一般公共服务支出
6189446.72
3031446.72
3158000.00
20133
宣传事务
6189446.72
3031446.72
3158000.00
2013301
行政运行
2051947.00
2051947.00
2013302
一般行政管理事务
3158000.00
3158000.00
2013350
事业运行
979499.72
979499.72
207
文化体育与传媒支出
2441644.00
2441644.00
20701
文化
2101644.00
2101644.00
2070109
群众文化
2101644.00
2101644.00
20799
其他文化体育与传媒支出
340000.00
340000.00
2079999
其他文化体育与传媒支出
340000.00
340000.00
208
社会保障和就业支出
91423.70
91423.70
20805
行政事业单位离退休
91423.70
91423.70
2080504
未归口管理的行政单位离退休
91423.70
91423.70
210
医疗卫生与计划生育支出
102455.40
102455.40
21005
医疗保障
102455.40
102455.40
210501
行政单位医疗
102455.40
102455.40
221
住房保障支出
321804.00
321804.00
22102
住房改革支出
321804.00
321804.00
2210201
住房公积金
321804.00
321804.00
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