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- 2018-09-02 发布于湖北
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公司内审常用的7个表单(有示例文本参考)
XX公司
内部审核计划
编号: 第 1 页 共 1 页
审核的目的:
对本公司现有质量管理体系做全面审核,通过审核了解公司质量管理体系是否有效运行。
审核的范围:
ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门,包括:
总经理、管理者代表、质检部、生产部、销售部、行政部、各车间。
审核的依据:
GB/T19001—2000 质量手册及配套的质量管理体系文件
审核时间:
审核组:
审核实施前任命
备注:
编制人:
年 月 日
批准人:
年 月 日
XX公司
内部审核实施计划
编号: 第 1 页 共 1 页
审核的目的: 对本公司现有质量管理体系做全面审核,通过审核了解公司质量管理体系是否有效运行,是否具备申请ISO9001转版认证条件。
审核的范围: ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门,包括总经理、管理者代表、质检部、生产部、营销部、行政部、各车间。
审核的依据: GB/T19001—2000 质量手册及配套的质量管理体系文件
审核时间:
审核组长:
审核
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