公司内审常用的7个表单(有示例文本参考).docVIP

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  • 2018-09-02 发布于湖北
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公司内审常用的7个表单(有示例文本参考).doc

公司内审常用的7个表单(有示例文本参考)

XX公司 内部审核计划 编号: 第 1 页 共 1 页 审核的目的: 对本公司现有质量管理体系做全面审核,通过审核了解公司质量管理体系是否有效运行。 审核的范围: ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门,包括: 总经理、管理者代表、质检部、生产部、销售部、行政部、各车间。 审核的依据: GB/T19001—2000 质量手册及配套的质量管理体系文件 审核时间: 审核组: 审核实施前任命 备注: 编制人: 年 月 日 批准人: 年 月 日 XX公司 内部审核实施计划 编号: 第 1 页 共 1 页 审核的目的: 对本公司现有质量管理体系做全面审核,通过审核了解公司质量管理体系是否有效运行,是否具备申请ISO9001转版认证条件。 审核的范围: ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门,包括总经理、管理者代表、质检部、生产部、营销部、行政部、各车间。 审核的依据: GB/T19001—2000 质量手册及配套的质量管理体系文件 审核时间: 审核组长: 审核

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