福建省青山纸业股份有限公司2011年度内部控制评价报告.PDFVIP

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福建省青山纸业股份有限公司2011年度内部控制评价报告.PDF

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2011 年度内部控制评价报告 福建省青山纸业股份有限公司 2011年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 福建省青山纸业股份有限公司全体股东: 福建省青山纸业股份有限公司董事会(以下简称“董事会”)对 建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。 财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和 可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性,因此仅能 对上述目标提供合理保证。 董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内 部控制进行了评价,并认为其在2011年12月31日有效。 公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内 部控制缺陷。 公司未聘请会计师事务所对本年度内部控制情况进行核实评价。

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